您好,紅和藍(lán)加在一起申報(bào),不是單獨(dú)填數(shù)的哦
請(qǐng)教一下由于11月份開(kāi)具了紅字發(fā)票沖銷“免稅”稅率的發(fā)票,導(dǎo)致本期申報(bào)增值稅時(shí)“減免稅申報(bào)表”帶出來(lái)了負(fù)數(shù),本期實(shí)際扣除金額如何填寫(必須為正數(shù)且比第三欄數(shù)字大)?主表第八欄如何填寫才不會(huì)提示圖三內(nèi)容?
稅務(wù)申報(bào)增值稅申報(bào)上月已經(jīng)按紅字信息表轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅,本月收到紅字發(fā)票還需要認(rèn)證這張發(fā)票嗎?如果認(rèn)證了下月增值稅申報(bào)的時(shí)候不在填寫進(jìn)項(xiàng)會(huì)不會(huì)檢驗(yàn)過(guò)不去
請(qǐng)問(wèn)老師,當(dāng)月因金額有一些錯(cuò)誤紅沖了一張上月的增值稅專用發(fā)票,又新開(kāi)了一張專票。我現(xiàn)在要申報(bào)增值稅,電子稅務(wù)局讀取銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)時(shí)已經(jīng)扣除了紅字發(fā)票的負(fù)數(shù)。請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在是根據(jù)這個(gè)數(shù)據(jù)直接申報(bào),還是需要在表里哪里再填負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)?
請(qǐng)問(wèn)老師,本月開(kāi)了紅字發(fā)票,是沖減上年的發(fā)票,那本季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候營(yíng)業(yè)收收入怎么填寫呢?按正數(shù)發(fā)票與負(fù)數(shù)發(fā)票抵減后的金額填寫嗎
老師 我們收到一份發(fā)票型號(hào)填寫錯(cuò)誤,但是上月已經(jīng)抵扣了,然后我們就填寫了紅字信息表并上傳,讓對(duì)方開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票,這樣填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該把金額填在哪一欄呢?
問(wèn)一下企業(yè)歇業(yè)了。折舊正常提。匯算清繳的時(shí)候,怎么做?
我司是成立了護(hù)理站公司,從事醫(yī)療服務(wù),護(hù)理機(jī)構(gòu)服務(wù),我們現(xiàn)在沒(méi)有收入,只有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和護(hù)士的工資,請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)人的工資怎么記賬呢
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實(shí)際發(fā)生額,分別填那個(gè)數(shù)啊,獎(jiǎng)金需要填進(jìn)去嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,要補(bǔ)計(jì)一下以前老板借公司的款,是借:其他應(yīng)收款 貸 以前年度損益調(diào)整嗎
老師賬戶綁定稅務(wù)怎么綁定
我今年發(fā)了88295的工資,實(shí)際是去年的,但是去年沒(méi)有計(jì)提這部分工資,我想?yún)R算的時(shí)候用這部分工資,我怎么做補(bǔ)提的分錄? 是做到今年嗎? 那我還需要修改去年的報(bào)表嗎還是直接匯算調(diào)增就可以了?
請(qǐng)問(wèn),社保和公積金,公司錢暫時(shí)沒(méi)到賬,到25號(hào)還沒(méi)報(bào)有什么影響呢?謝謝
廣告位租金計(jì)入什么費(fèi)用科目
單位在并賬呢時(shí)候把在建工程并入了預(yù)算會(huì)計(jì)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)。導(dǎo)致項(xiàng)目支出累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)多了1.35億,寫筆該如何消賬,分錄怎么做?附件要附哪些?有些項(xiàng)目已經(jīng)做了決算入了固定資產(chǎn),但項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)還有數(shù)據(jù),怎么處理,分錄又該如何做
請(qǐng)問(wèn)下年底計(jì)提的年終獎(jiǎng)只發(fā)了一部分,現(xiàn)在要將沒(méi)有發(fā)的部分沖掉嗎?
如果當(dāng)月沒(méi)有正數(shù)發(fā)票就要單獨(dú)填列了吧
您好,也可以這么來(lái)理解的