不需要的,固定資產(chǎn)還在使用的,就讓他這樣就行。
你好,我們公司要注銷,固定資產(chǎn)已經(jīng)足額計(jì)提完,沒有殘值,資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)凈值是0,但是明細(xì)賬里固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊余額都是20萬,因?yàn)楣疽N,財(cái)務(wù)會計(jì)賬里要做借累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)這個分錄嗎,還是只是事務(wù)所出具清算報告時做處理
你好老師,在財(cái)務(wù)報表這章,有關(guān)固定資產(chǎn)填列的問題,老師講的是固定資產(chǎn)=固定資產(chǎn)余額-累計(jì)折舊-固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備-固定資產(chǎn)清理??墒窃谧鲱}的時候發(fā)現(xiàn)答案中這個固定資產(chǎn)清理是需要加的,而不是減。這里固定資產(chǎn)清理是不是要看他的余額在借方還是貸方?借方表示損失,計(jì)算的時候減掉,貸方表示收益,計(jì)算的時候加上。是這樣處理嗎?
老師,比如處置一個固定資產(chǎn),發(fā)生了清理費(fèi)用,并且固定資產(chǎn)清理在借方6萬,累計(jì)折舊是1萬,請問我在資產(chǎn)負(fù)債表填固定資產(chǎn)這個余額的時候需要減去折舊費(fèi)1萬對不?然后是需要加上這個6萬還是減去這個6萬清理費(fèi)用呢
處理固定資產(chǎn)是否會出現(xiàn)累計(jì)折舊余額是借方的情況? 如果沒說明入錯賬了,累計(jì)折舊之前用了兩個核算維度,一個辦公家具,一個電子產(chǎn)品,2022年11月處理家具和電子設(shè)備的的時候應(yīng)該用錯了核算維度,導(dǎo)致2022年底的累計(jì)折舊就是借方余額了,請問一下現(xiàn)在2023年匯算清繳的累計(jì)折舊要怎么寫,然后要在匯算清繳前調(diào)整一下賬務(wù)科目嗎??
請問老師,固定資產(chǎn)只要沒有清理,科目余額表上累計(jì)折舊貸方余額,折舊結(jié)束一直放著就行嘛?還需要做別的賬務(wù)處理嗎
老師您好,匯算清繳前暫估了30萬的成本,但是沒有收到發(fā)票,這個我應(yīng)該填匯算清繳的那個表合適呢
老師。好。想問下,一人獨(dú)資有限公司,可以加股東嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么算
公司支付的擔(dān)保費(fèi)企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎?
老師,內(nèi)賬,制造業(yè),單位購買銅桿,叫別人拔絲,有加工費(fèi),我做原材料賬時出庫銅桿15萬,人家拔完送回來加上加工費(fèi)我就15萬多了,加工費(fèi)肯定是入成本,但是我原材料庫存單要咋做,加上加工費(fèi)就不平了?
老師,如果一個業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生了,但是不讓稅前扣除,可以作為成本費(fèi)用從利潤中減掉,但是匯算的時候得調(diào)表不調(diào)賬,是么
老師,資產(chǎn)負(fù)債表24年年報里的應(yīng)付職工薪酬期末余額30500元,25年1月就發(fā)放工資了,5月份才做匯算清繳,需要改24年的資產(chǎn)負(fù)債表嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會計(jì)新收回來了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實(shí)際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報的公司,工商年報,資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師.24年7月成立的公司,到24年12月沒有任何數(shù)據(jù) 都是0 我年報的時候怎么來個不是小微企業(yè)?