你好,自己做了這個科目先
你好,我們公司要注銷,固定資產(chǎn)已經(jīng)足額計提完,沒有殘值,資產(chǎn)負債表固定資產(chǎn)凈值是0了,但是明細賬里固定資產(chǎn)和累計折舊余額都是20萬,因為公司要注銷,賬里要做借累計折舊 貸固定資產(chǎn)這個分錄嗎
你好,我們公司要注銷,固定資產(chǎn)已經(jīng)足額計提完,沒有殘值,資產(chǎn)負債表固定資產(chǎn)凈值是0,但是明細賬里固定資產(chǎn)和累計折舊余額都是20萬,因為公司要注銷,財務會計賬里要做借累計折舊 貸固定資產(chǎn)這個分錄嗎,還是只是事務所出具清算報告時做處理
你好老師,在財務報表這章,有關固定資產(chǎn)填列的問題,老師講的是固定資產(chǎn)=固定資產(chǎn)余額-累計折舊-固定資產(chǎn)減值準備-固定資產(chǎn)清理??墒窃谧鲱}的時候發(fā)現(xiàn)答案中這個固定資產(chǎn)清理是需要加的,而不是減。這里固定資產(chǎn)清理是不是要看他的余額在借方還是貸方?借方表示損失,計算的時候減掉,貸方表示收益,計算的時候加上。是這樣處理嗎?
#提問#老師匯算清繳中固定資產(chǎn)如果企業(yè)有提完折舊,也處理賬務了紅沖了折舊了,但是沒有確定殘值收入,還掛固定資產(chǎn)清理里邊,如果填報固定資產(chǎn)折舊與攤銷的表時,問固定資產(chǎn)賬載金額原值填寫抵消完處理的固定資產(chǎn)后的原值還是不考慮這部分?還有按照固定資產(chǎn)類別那幾大類,固定資產(chǎn)賬載金額和稅收金額有什么差異,差異在計提的累計折舊具體在哪里?能具體給分析下嗎?稅務上怎么規(guī)定的?
老師,您好!21年接手的公司,20年此公司有固定資產(chǎn)和累計折舊,但入賬時沒把固定資產(chǎn)計入到固定資產(chǎn)卡片里,只把固定資產(chǎn)手動輸入起初余額里,之后21年固定資產(chǎn)累計折舊時只計提21年新增的固定資產(chǎn),現(xiàn)在匯算清繳也結束了像這種情況怎么處理好?一定要幫我解決,如果是您怎么處理,先萬分感謝您
老師,您好,請問水果車間成本計算,有方法可以推薦嗎
老師,住宿發(fā)票可以一次性開兩萬嗎
山東省中級會計報考工作年限要求嚴嗎?
老板從公司拿錢,不能掛老板的往來會視同分紅,咋辦?
第二季度都是核定征收,第三季度變成查賬征收了,馬上10月申報個體戶沒有成本發(fā)票怎么辦。一個季度開不到30萬的1%的普票的個體。生產(chǎn)經(jīng)營所得如何申報
老師,往來科目之間的沖銷及用法標準是怎么樣?。靠粗皶嬜龅膸?,預收的科目用應收記了或者預收記應付了,這個類似情況怎么識別
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 809,388.25 貸:應交稅費——未交增值稅 772,537.17 營業(yè)外支出——稅收滯納金 36,851.08 完稅證明實際繳納滯納金是8386.98,其余滯納金是用進項抵扣了的
直播帶貨個體戶查賬征收需要建立復式賬嗎?可以做收支流水賬嗎?你知道不
老師,今天9月27號,我們小規(guī)模,外地工程明天簽合同,其實基本上快完工了,這個時候,我們的發(fā)票什么時候開合理?月底還是下個月?
老師,調整往來賬該如何調嗎?如何應付是負數(shù),(存在一些成本票沒有入進去,錢已經(jīng)付的情況),這該怎么調賬呢?
就是說會計在公司賬套里也做這個對沖分錄嗎,而不是清算表里做對沖
是的,需要我們自己先把這個會計分錄給做了