成本費(fèi)用都可以的,固定資產(chǎn)庫(kù)存商品的包含著 需要
請(qǐng)問(wèn)電子稅額局中的發(fā)票標(biāo)識(shí)是用來(lái)干什么的,入賬狀態(tài)中已入賬(企業(yè)所得稅稅前扣除和企業(yè)所得稅不扣除是什么意思。
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)收到的紅字發(fā)票在稅務(wù)系統(tǒng)里發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)里有一項(xiàng)入賬用途:已入賬(企業(yè)所得稅稅前扣除);已入賬(企業(yè)所得稅不扣除)應(yīng)該選哪一項(xiàng)呢?
老師好!注冊(cè)商標(biāo)費(fèi)用商標(biāo)局給開(kāi)的收據(jù),這種收據(jù)可以像發(fā)票一樣正常入賬嗎?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
稅務(wù)數(shù)字賬戶里面的發(fā)票入賬標(biāo)識(shí),只是看這張發(fā)票能不能企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?,像計(jì)入到庫(kù)存商品,在建工程,無(wú)線資產(chǎn),這些發(fā)票,怎么選擇,還是不用選入不入賬
發(fā)票入賬標(biāo)識(shí),已入賬,(企業(yè)所得稅稅前扣除不扣除,)這些發(fā)票指的是費(fèi)用發(fā)票嗎?只有費(fèi)用發(fā)票點(diǎn)入賬嗎?,像其余的庫(kù)存商品,固定資產(chǎn),無(wú)線資產(chǎn),這些發(fā)票不用點(diǎn)入賬標(biāo)識(shí)嗎?
這個(gè)月購(gòu)買(mǎi)了財(cái)務(wù)軟件7000元,對(duì)方開(kāi)了普通發(fā)票,怎么記賬? 另外這個(gè)月折舊分錄應(yīng)該折舊多少?
老師好,小規(guī)模商貿(mào)公司之前每年收入大概50萬(wàn)左右,幾乎沒(méi)有利潤(rùn),今年經(jīng)營(yíng)范圍增加了些勞務(wù)分包,工程施工以及建筑材料銷(xiāo)售,1-6月銷(xiāo)售額160萬(wàn),實(shí)際成本和工資總共60萬(wàn),現(xiàn)在差100萬(wàn)的成本票,先按5%的利潤(rùn)交企業(yè)所得稅,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不?
這個(gè)月繳納6月開(kāi)發(fā)票需繳納增值稅及附加稅合計(jì)6000,怎么記賬?具體分錄是什么?
我們旭源超市報(bào)稅登錄時(shí)選企業(yè)還是選自然人
老師,外賬進(jìn)銷(xiāo)存全部進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都入賬,財(cái)務(wù)軟件也要同步入賬嗎,待認(rèn)證會(huì)很大,會(huì)被要求退稅?怎么辦?可以按本月銷(xiāo)售來(lái)選擇進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬嗎,這樣財(cái)務(wù)軟件里的庫(kù)存就不會(huì)很大
計(jì)提消費(fèi)稅:借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅,對(duì)嗎
老師晚上好,這個(gè)月計(jì)提的專項(xiàng)儲(chǔ)備不足,超出的部分可以計(jì)入成本嗎
老師我第一季度的季末數(shù)填錯(cuò),導(dǎo)致第二季度季初數(shù)也錯(cuò),這個(gè)可以改嗎?怎樣改啊,當(dāng)時(shí)也沒(méi)注意
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們搞活動(dòng)請(qǐng)人,總共一人3百元,請(qǐng)問(wèn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我們勞務(wù)公司收到預(yù)收款是不是就要確認(rèn)收入,繳納稅款?但是甲方要求后期再開(kāi)票,現(xiàn)在不開(kāi)票,這種情況該怎么處理呢
哪庫(kù)存商品,固定資產(chǎn),無(wú)線資產(chǎn)的發(fā)票,選擇哪種,稅前扣除,還是不扣除
都扣除,那你固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用不是也扣除嗎?他不扣除嗎?無(wú)形資產(chǎn)的攤銷(xiāo)了不也做到了成本費(fèi)用也扣除。庫(kù)存商品銷(xiāo)售出去的結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。