你好,能否將收據(jù)截圖上來(lái)看下
老師好,一個(gè)貨運(yùn)有限公司,明明是一家公司,但給我們運(yùn)輸了貨物之后就是不肯開(kāi)發(fā)票給我們,只開(kāi)了帶有公章的收據(jù),金額是500元。這個(gè)好像也不符合零星支出開(kāi)收據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)。如果我們以收據(jù)和貨運(yùn)單為依據(jù)入賬了。這筆業(yè)務(wù)可以在企業(yè) 所得稅前扣除嗎?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)企業(yè)日常業(yè)務(wù)發(fā)生的,一些零星的支出,就比如說(shuō)配個(gè)鑰匙,像是這種情況肯定是沒(méi)有發(fā)票的,只有收據(jù),我可以入賬嗎?我入賬之后可以在企業(yè)所得稅前抵扣嗎?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)企業(yè)日常業(yè)務(wù)發(fā)生的,一些零星的支出,就比如說(shuō)配個(gè)鑰匙,像是這種情況肯定是沒(méi)有發(fā)票的,只有收據(jù),我可以入賬嗎?我入賬之后可以在企業(yè)所得稅前抵扣嗎?
老師好!注冊(cè)商標(biāo)費(fèi)用商標(biāo)局給開(kāi)的收據(jù),這種收據(jù)可以像發(fā)票一樣正常入賬嗎?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)員工午餐費(fèi),在農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)買(mǎi)的沒(méi)有發(fā)票,多方給開(kāi)的收據(jù),這樣可以抵扣企業(yè)所得稅嗎
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
像這種的呢
可以的,這種是可以的
那商標(biāo)注冊(cè)費(fèi)呢?怎么做賬?金額小,是直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
對(duì),金額小,是直接計(jì)入管理費(fèi)用
明白了!謝謝老師!
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!