?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

某企業(yè)為增值稅-般納稅人,2020年度取得銷售收人4000萬元、投資收益1000萬元。發(fā)生銷售成本28900萬元,可以扣除的相關(guān)稅金及附加1800萬元,管理費(fèi)用3500萬元、銷售費(fèi)用4200萬元、財(cái)務(wù)費(fèi)用1300萬元,營業(yè)外支出200萬元,甲企業(yè)自行計(jì)算實(shí)現(xiàn)年度利潤總額1100萬元。2021年年初聘請稅務(wù)師事務(wù)所進(jìn)行審核,發(fā)現(xiàn)以下問題:(1)因轉(zhuǎn)讓原材料而繳納除增值稅以外的稅金及附加共計(jì)245.4萬元未在賬面上體現(xiàn)。(2)8月中旬購買安全生產(chǎn)專用設(shè)備(屬于企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄規(guī)定范圍)一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明金額600萬元,增值稅78萬元,當(dāng)月投人使用,甲企業(yè)將其費(fèi)用一次性計(jì)人了成本扣除,折舊年限為10年,不考慮殘值(3)管理費(fèi)用中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)用130萬元。(4)成本、費(fèi)用中含實(shí)發(fā)工資總額1200萬元、職工福利費(fèi)180萬元、職工工會經(jīng)費(fèi)28萬元、職工教育經(jīng)費(fèi)106萬元。(5)營業(yè)外支出中含通過當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門向環(huán)保設(shè)施建設(shè)捐款180萬元并取得合法票據(jù)。
某企業(yè)為增值稅-般納稅人,2020年度取得銷售收人4000萬元、投資收益1000萬元。發(fā)生銷售成本28900萬元,可以扣除的相關(guān)稅金及附加1800萬元,管理費(fèi)用3500萬元、銷售費(fèi)用4200萬元、財(cái)務(wù)費(fèi)用1300萬元,營業(yè)外支出200萬元,甲企業(yè)自行計(jì)算實(shí)現(xiàn)年度利潤總額1100萬元。2021年年初聘請稅務(wù)師事務(wù)所進(jìn)行審核,發(fā)現(xiàn)以下問題:(1)因轉(zhuǎn)讓原材料而繳納除增值稅以外的稅金及附加共計(jì)245.4萬元未在賬面上體現(xiàn)。(2)8月中旬購買安全生產(chǎn)專用設(shè)備(屬于企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄規(guī)定范圍)一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明金額600萬元,增值稅78萬元,當(dāng)月投人使用,甲企業(yè)將其費(fèi)用一次性計(jì)人了成本扣除,折舊年限為10年,不考慮殘值(3)管理費(fèi)用中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)用130萬元。(4)成本、費(fèi)用中含實(shí)發(fā)工資總額1200萬元、職工福利費(fèi)180萬元、職工工會經(jīng)費(fèi)28萬元、職工教育經(jīng)費(fèi)106萬元。(5)營業(yè)外支出中含通過當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門向環(huán)保設(shè)施建設(shè)捐款180萬元并取得合法票據(jù)。
某企業(yè)為增值稅-般納稅人,2020年度取得銷售收人4000萬元、投資收益1000萬元。發(fā)生銷售成本28900萬元,可以扣除的相關(guān)稅金及附加1800萬元,管理費(fèi)用3500萬元、銷售費(fèi)用4200萬元、財(cái)務(wù)費(fèi)用1300萬元,營業(yè)外支出200萬元,甲企業(yè)自行計(jì)算實(shí)現(xiàn)年度利潤總額1100萬元。2021年年初聘請稅務(wù)師事務(wù)所進(jìn)行審核,發(fā)現(xiàn)以下問題:(1)因轉(zhuǎn)讓原材料而繳納除增值稅以外的稅金及附加共計(jì)245.4萬元未在賬面上體現(xiàn)。(2)8月中旬購買安全生產(chǎn)專用設(shè)備(屬于企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄規(guī)定范圍)一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明金額600萬元,增值稅78萬元,當(dāng)月投人使用,甲企業(yè)將其費(fèi)用一次性計(jì)人了成本扣除,折舊年限為10年,不考慮殘值(3)管理費(fèi)用中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)用130萬元。(4)成本、費(fèi)用中含實(shí)發(fā)工資總額1200萬元、職工福利費(fèi)180萬元、職工工會經(jīng)費(fèi)28萬元、職工教育經(jīng)費(fèi)106萬元。(5)營業(yè)外支出中含通過當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門向環(huán)保設(shè)施建設(shè)捐款180萬元并取得合法票據(jù)。
1.(20分)愛珍服裝有限責(zé)任公司2019年取得主營業(yè)務(wù)收入4500萬元,其他業(yè)務(wù)收入400萬元,營業(yè)外收入80萬元,當(dāng)年?duì)I業(yè)成本3500萬元,稅金及附加38萬元,其他業(yè)務(wù)成本340萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬元,管理費(fèi)用300萬元,銷售費(fèi)用560萬元,營業(yè)外支出68萬元,會計(jì)利潤為124萬元,通過審查該公司賬目,得到如下信息:(1)支付工資總額1125萬元,稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定該企業(yè)支付工資屬于合理的工資薪金支出,可以全額在稅前扣除。(2)向工會組織撥付了22.5萬元職工工費(fèi)經(jīng)費(fèi),實(shí)際支出了120萬元,職工福利費(fèi)發(fā)生了35萬元職工教育經(jīng)費(fèi)。(3)支付財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)和運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)32萬元。(4)“財(cái)務(wù)費(fèi)用”由三部分構(gòu)成:以年利率6%向銀行貸款500萬元(其中200萬元作為注冊資本注入),利息支出30萬元;匯兌損失10萬元;支付開戶銀行結(jié)算手續(xù)費(fèi)等10萬元,(5)管理費(fèi)用中支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬元。(6)銷售費(fèi)用中列支廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)300萬元(7)營業(yè)外支出中,通過民政部分向?yàn)?zāi)區(qū)捐款14萬元;直接向某貧困小區(qū)捐贈5萬元,由于消防設(shè)施不合格,被處以罰款3萬元。要求計(jì)算2019年度應(yīng)納所得應(yīng)稅所得額
1.(40分)某居民企業(yè)2021年經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)當(dāng)年銷售化妝品給商場,取得不含稅銷售收入6500萬元,對應(yīng)銷售成本為2240萬 (2)將自產(chǎn)化妝品銷售給本企業(yè)職工,該批化妝品不含稅市場價(jià)50萬元,成本20萬元。 (3)12月購置并實(shí)際使用符合規(guī)定的安全生產(chǎn)專用設(shè)備一臺,取得普通發(fā)票,注明金額 150萬元。 (4)當(dāng)年發(fā)生管理費(fèi)用600萬元,其中含新技術(shù)開發(fā)費(fèi)用100萬元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬 元。 (5)當(dāng)年發(fā)生銷售費(fèi)用700萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用282萬元。 (6)全年計(jì)入成本、費(fèi)用的實(shí)發(fā)工資總額200萬元(屬合理范圍),實(shí)際發(fā)生職工工會 經(jīng)費(fèi)6萬元、職工福利費(fèi)20萬元、職工教育經(jīng)費(fèi)25萬元。 (7)營業(yè)外支出共計(jì)110萬元,其中通過當(dāng)?shù)厝嗣裾蚰繕?biāo)脫貧地區(qū)捐款70萬元, (8)國債利息收入160萬元。 (9)可直接在企業(yè)所得稅稅前扣除的稅費(fèi)共2218.05萬元。 要求:根據(jù)上述資料和稅法有關(guān)規(guī)定,回答下列問題:
小規(guī)模納稅人3季度開票45萬,全額繳稅,10月份紅沖了第三季度普票10萬,請問這是10萬的增值稅要退稅嗎
公司法人的老婆可以做公司出納嗎
找郭老師回答問題 老師 我是房地產(chǎn)開發(fā)的 保障性住房 有那些稅收優(yōu)惠?
我公司給員工出差發(fā)放70元一天的補(bǔ)貼,這個(gè)補(bǔ)貼是35元吃飯和交通的費(fèi)用。這個(gè)錢要繳納個(gè)稅嗎?
老師問一下那個(gè)別人開票9個(gè)點(diǎn)進(jìn)來,我們開出去13個(gè)點(diǎn),是不是中間差額4個(gè)點(diǎn)補(bǔ)水就好了啊
老師,我們是建筑公司,我們是被掛靠方,掛靠方工地上出了一個(gè)小事故,工人手部斷了,走的保險(xiǎn),這個(gè)保險(xiǎn)我們也買了,報(bào)完的錢應(yīng)該是轉(zhuǎn)到我們被掛靠方賬戶,但是這個(gè)工人的錢掛靠方已經(jīng)墊付完了,保險(xiǎn)公司給我賠付的錢我們通過什么付給掛靠方呢
老師您好,我公司現(xiàn)在要申請高企,需要做研發(fā)費(fèi)用臺賬,明細(xì)賬請問您這有表格模板嗎?能發(fā)我一份嗎?
老師,生鮮超市里報(bào)損的貨品有打報(bào)損單,還需要保留壞的產(chǎn)品的圖片嗎?
老師好,我們有員工在兩家關(guān)聯(lián)企業(yè)都上班,一三五和二四六這樣,主體都是獨(dú)立核算,在其中一家簽的勞動合同,我現(xiàn)在報(bào)的個(gè)稅兩家都有報(bào),每月兩家都有扣5千,這樣有問題嗎
老師,我是建筑租賃公司,雇傭了自然人的車和人,干了活,這種情況自然人去代開發(fā)票的項(xiàng)目名稱是什么


您好,風(fēng)險(xiǎn)是有的哦, 行業(yè)利潤率異常:勞務(wù)分包、工程施工行業(yè)平均利潤率 8%-15%,5% 遠(yuǎn)低于行業(yè)水平,易被懷疑隱瞞收入或虛增成本。 2.成本與收入不匹配:160 萬銷售額對應(yīng)實(shí)際成本 60 萬,按 5% 利潤倒推需 虛構(gòu) 92 萬成本,數(shù)據(jù)失衡易觸發(fā)稅務(wù)預(yù)警。 3.無票成本無法稅前扣除,如果被查需補(bǔ)繳稅款、滯納金,并處少繳稅款 50%-5 倍罰款的。
那我先暫估成本,按8%-15%的利潤交企業(yè)所得稅,后期再慢慢補(bǔ)成本票,如果明年成本票取不回來再做納稅調(diào)增可以不
您好,這個(gè)可以的哦,
好的,謝謝老師
好的,謝謝老師
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!