先掛其他應(yīng)收款,發(fā)票到了沖了做費(fèi)用
我司是公司,5月份有結(jié)算了工廠并開出去發(fā)票,成本是純勞務(wù),但是勞務(wù)發(fā)票是六月份才開的,請(qǐng)問1、五月份如何做分錄體現(xiàn)這個(gè)勞務(wù)成本 2、六月份這張發(fā)票又如何做分錄呢?謝謝老師
老師您好,我們1-2月是小規(guī)模納稅人稅率1%、3月變成一般納稅人了稅率6%,5月份1月份發(fā)生退貨,這個(gè)應(yīng)交增值稅的賬我該怎么做?。空?qǐng)給我寫出分錄
新公司5月份注冊(cè)登記了,5月份老板要給2個(gè)人交五險(xiǎn),公司也已繳納五險(xiǎn),但不給這兩個(gè)人發(fā)工資,因?yàn)樾鹿具€在裝修,那會(huì)計(jì)分錄如果寫,還有這里面有一個(gè)是屬于掛靠公司繳納社保,老板要求按工資發(fā)放形式,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄如何寫,這6月份報(bào)個(gè)稅這兩個(gè)人怎么填寫個(gè)稅申報(bào)表呢?工資欄填0嗎?還是填個(gè)人應(yīng)該繳納的社保部分。
你好:老師:我們公司買了一部新車5月份付了保險(xiǎn)費(fèi)15310.52元,其中240元車船稅有票,另外15070.52元下個(gè)月這筆錢退回公帳,我現(xiàn)5月會(huì)計(jì)分錄如何寫
老師,我們是一般納稅人(工程建筑公司),4月份收到一張進(jìn)項(xiàng)票已認(rèn)證抵扣,5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤已沖紅未重開,請(qǐng)問一下,4月份和5月份的會(huì)計(jì)分錄怎么做??老師,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄?比如:4月分錄:借:工程施工~材料費(fèi)50000應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額5000貸:應(yīng)付賬款550000,5月分錄:借:工程施工~材料費(fèi)50000(紅字)貸:應(yīng)付賬款(紅字)55000應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5000老師,是這樣做嗎?麻煩你詳細(xì)看一下,有問題嗎?
老師業(yè)務(wù)量減少會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)總計(jì)減少么
廠區(qū)綠化用營(yíng)養(yǎng)土可以抵扣嗎
展會(huì)費(fèi),展會(huì)費(fèi),屬于業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎,展會(huì)費(fèi)我們公司是買一個(gè)參展的名額
老師。我這個(gè)應(yīng)付工資應(yīng)該是32194,但是有615是電源挪用了,然后的話從工資里面扣出來的。這個(gè)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理。也就是說這個(gè)615元的話是門店收到的門店現(xiàn)金。
老師,A公司25 %的股東由于企業(yè)長(zhǎng)期虧損凈資產(chǎn)為負(fù),想退出股份,認(rèn)繳出資額75萬,已實(shí)繳25萬,余50萬未繳納,還在期限內(nèi),已和B公司達(dá)成協(xié)議,本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓B不用支付價(jià)款,在認(rèn)繳到期前繳納50萬,這樣B公司應(yīng)該怎樣申報(bào)印花稅、怎樣做賬呢,謝謝
老師,你好,我們有個(gè)員工簽訂的是勞務(wù)合同,但是每月還是按照考勤工資表造冊(cè)發(fā)放工資的,這種情況個(gè)稅申報(bào)是按照工資薪金還是勞務(wù)報(bào)酬來申報(bào)?
材料拿貨價(jià)一個(gè)12 材料拿貨價(jià)一個(gè)100在材料_個(gè)12 市場(chǎng)上賣的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請(qǐng)問怎么算?
請(qǐng)問去年勞務(wù)公司,差成本發(fā)票,能不能現(xiàn)在辦個(gè)體工商戶,開成本發(fā)票給勞務(wù)公司?
老師,請(qǐng)問注冊(cè)家族公司/集團(tuán)公司有什么要求嗎?或者說實(shí)操是如何的?
籌建期交的房租在營(yíng)業(yè)期需要攤銷嘛
發(fā)票沒到不能作費(fèi)用嗎?
也可以做費(fèi)用,發(fā)票到了附在憑證后邊就是,條件是不抵扣進(jìn)項(xiàng)
開的普票,沒關(guān)系的。就是想問一下,能直接將5月開的發(fā)票放到2月份憑證里嗎
可以的,沒問題的哈