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你好:老師:我們公司買(mǎi)了一部新車(chē)5月份付了保險(xiǎn)費(fèi)15310.52元,其中240元車(chē)船稅有票,另外15070.52元下個(gè)月這筆錢(qián)退回公帳,我現(xiàn)5月會(huì)計(jì)分錄如何寫(xiě)

你好:老師:我們公司買(mǎi)了一部新車(chē)5月份付了保險(xiǎn)費(fèi)15310.52元,其中240元車(chē)船稅有票,另外15070.52元下個(gè)月這筆錢(qián)退回公帳,我現(xiàn)5月會(huì)計(jì)分錄如何寫(xiě)
2023-06-13 14:49
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-13 14:51

你好,退回來(lái)那個(gè)是什么錢(qián)?

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齊紅老師 解答 2023-06-13 14:51

保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)的。

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快賬用戶(hù)7084 追問(wèn) 2023-06-13 14:55

老師:我5月份支付15310.52元的分錄如何寫(xiě)?另外6月保險(xiǎn)費(fèi)扣除240元船稅后的錢(qián)15070.5元,退回如何做帳

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齊紅老師 解答 2023-06-13 14:59

保險(xiǎn)費(fèi)借管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)貸,銀行存款。 船稅借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款。 然后退回來(lái)的做支付時(shí)相反的分錄。

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快賬用戶(hù)7084 追問(wèn) 2023-06-13 16:14

你好:老師:5月份付了保險(xiǎn)費(fèi)15310.52元,我記了借:管理費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi),貸:銀行存款。這個(gè)月收到240元車(chē)船稅有票,另外15070.52元這個(gè)月這筆錢(qián)退回公帳,我這月會(huì)計(jì)分錄如上面寫(xiě)對(duì)嗎?

你好:老師:5月份付了保險(xiǎn)費(fèi)15310.52元,我記了借:管理費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi),貸:銀行存款。這個(gè)月收到240元車(chē)船稅有票,另外15070.52元這個(gè)月這筆錢(qián)退回公帳,我這月會(huì)計(jì)分錄如上面寫(xiě)對(duì)嗎?
你好:老師:5月份付了保險(xiǎn)費(fèi)15310.52元,我記了借:管理費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi),貸:銀行存款。這個(gè)月收到240元車(chē)船稅有票,另外15070.52元這個(gè)月這筆錢(qián)退回公帳,我這月會(huì)計(jì)分錄如上面寫(xiě)對(duì)嗎?
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齊紅老師 解答 2023-06-13 16:18

是的 這樣是對(duì)的對(duì)

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快賬用戶(hù)7084 追問(wèn) 2023-06-13 16:51

不是,我這個(gè)月的退回保險(xiǎn)費(fèi)是不是要寫(xiě)我上個(gè)月付出金額15310.52元?不是寫(xiě)15070.52?不然我銀行帳不符啊?我這個(gè)月實(shí)際收15070.52元,但是如果按上面的記帳,借銀行存款才14830.52?

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齊紅老師 解答 2023-06-13 16:58

先按實(shí)際交的記費(fèi)用 退回時(shí)沖原來(lái)費(fèi)用? 是二筆分錄? 金額是退回的金額?

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快賬用戶(hù)7084 追問(wèn) 2023-06-13 17:03

那退回的金額應(yīng)為5月支出那筆保險(xiǎn)費(fèi)15310.52對(duì)嗎

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快賬用戶(hù)7084 追問(wèn) 2023-06-13 17:06

是這樣子嗎

是這樣子嗎
是這樣子嗎
是這樣子嗎
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齊紅老師 解答 2023-06-13 17:11

支付時(shí)寫(xiě)15310這個(gè)是對(duì)的。

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快賬用戶(hù)7084 追問(wèn) 2023-06-14 08:16

老師:我上個(gè)月支付15310時(shí)是沒(méi)有發(fā)票的,我當(dāng)時(shí)記借:管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi),貸:銀行存款,是可以的嗎

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快賬用戶(hù)7084 追問(wèn) 2023-06-14 08:16

這個(gè)月又原路返回

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齊紅老師 解答 2023-06-14 08:56

可以的,這個(gè)分路沒(méi)問(wèn)題,就是后面能回來(lái)發(fā)票就行。

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快賬用戶(hù)7084 追問(wèn) 2023-06-14 08:58

后面錢(qián)回來(lái)了其中15070,這個(gè)沒(méi)有發(fā)票,只有240元車(chē)船稅才有發(fā)票,所以我5月那樣記對(duì)不對(duì)

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齊紅老師 解答 2023-06-14 09:03

你好,你5月就按您實(shí)際支出的計(jì)入管理,費(fèi)用是對(duì)的。就是發(fā)票晚點(diǎn)回來(lái)也行。

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快賬用戶(hù)7084 追問(wèn) 2023-06-14 09:05

錢(qián)退還回來(lái)了,對(duì)方也說(shuō)不會(huì)開(kāi)票的,所以我想5??月記帳的科目可否改為其他合適?

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齊紅老師 解答 2023-06-14 09:08

你好,你5月是正常計(jì)入費(fèi)用那是對(duì)的,沒(méi)有錯(cuò)誤,沒(méi)有發(fā)票也是這樣處理。

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快賬用戶(hù)7084 追問(wèn) 2023-06-14 09:30

謝謝你老師

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齊紅老師 解答 2023-06-14 09:38

不客氣的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。

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你好,退回來(lái)那個(gè)是什么錢(qián)?
2023-06-13
你好; 你勾選認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有; 才好判斷 ;我看看你之前分錄做了哪些了??
2023-06-12
你好,寫(xiě)了一部分分錄?
2024-06-22
第一步:記錄銷(xiāo)售收入 借:銀行存款 4168.25元 借:長(zhǎng)期應(yīng)付賬款(或相應(yīng)科目) 100831.75元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(或其他收入科目) 105000元 第二步:記錄銷(xiāo)售成本 這里需要知道二手皮卡車(chē)的賬面價(jià)值(即成本)。假設(shè)皮卡車(chē)在賬面上的成本為X元(這個(gè)數(shù)值需要根據(jù)公司的會(huì)計(jì)記錄來(lái)確定)。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 X元 貸:庫(kù)存商品(或相應(yīng)資產(chǎn)科目) X元 第三步:調(diào)整長(zhǎng)期應(yīng)付賬款余額 由于買(mǎi)方替您公司償還了部分貸款,因此您需要調(diào)整長(zhǎng)期應(yīng)付賬款的余額。根據(jù)描述,您公司的會(huì)計(jì)賬上長(zhǎng)期應(yīng)付賬款的余額為109482.03元,而買(mǎi)方替您償還了100831.75元。 借:長(zhǎng)期應(yīng)付賬款 100831.75元 貸:其他應(yīng)付款(或相應(yīng)科目) 100831.75元 第四步:處理剩余的長(zhǎng)期應(yīng)付賬款 剩余的長(zhǎng)期應(yīng)付賬款為109482.03元 - 100831.75元 = 8650.28元。這部分金額應(yīng)該繼續(xù)保留在長(zhǎng)期應(yīng)付賬款科目中,直到全部?jī)斶€。 第五步:處理收到的4168.25元 如果這筆錢(qián)是銷(xiāo)售皮卡車(chē)后的凈利潤(rùn),那么它應(yīng)該被計(jì)入公司的利潤(rùn)中。但請(qǐng)注意,這里可能需要考慮相關(guān)的稅費(fèi)和其他費(fèi)用。 借:銀行存款 4168.25元 貸:未分配利潤(rùn)(或相應(yīng)科目) 4168.25元
2024-04-25
同學(xué)你好 是你們貸款購(gòu)買(mǎi)的皮卡車(chē)對(duì)吧
2024-04-25
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