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Q

因供貨商欠稅導(dǎo)致我們已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,賬務(wù)分錄怎么寫(xiě)。

2025-05-15 13:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-15 13:33

你好,這個(gè)是當(dāng)年的還是以前年度的?做了成本嗎?

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快賬用戶8913 追問(wèn) 2025-05-15 13:39

2024年的,稅務(wù)局讓匯算時(shí)對(duì)應(yīng)成本調(diào)增

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快賬用戶8913 追問(wèn) 2025-05-15 13:40

但是我們貨事實(shí)上銷(xiāo)售掉了,所以成本這塊怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-05-15 13:43

借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。實(shí)際有業(yè)務(wù)的話,做這個(gè)。

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齊紅老師 解答 2025-05-15 13:43

上面的金額是你發(fā)票的稅額的那一部分。然后匯算清繳成本,納稅調(diào)增就行。

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快賬用戶8913 追問(wèn) 2025-05-15 13:47

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最后再轉(zhuǎn)進(jìn)未交增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-15 13:48

是的,對(duì)的,也可以不結(jié)轉(zhuǎn)。你看像你平時(shí)銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)吧。

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快賬用戶8913 追問(wèn) 2025-05-15 13:55

如果是當(dāng)年分錄怎么寫(xiě)

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齊紅老師 解答 2025-05-15 13:55

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,匯算清繳,納稅調(diào)增。這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是加稅合計(jì)的金額。

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快賬用戶8913 追問(wèn) 2025-05-15 14:01

這個(gè)好像不是很理解,借成本金額是加稅合計(jì)是什么意思

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齊紅老師 解答 2025-05-15 14:02

因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)不允許抵扣你價(jià)稅合計(jì)作庫(kù)存商品成本里面的意思。這個(gè)時(shí)機(jī)有購(gòu)入必須做賬務(wù)處理,即使他不給你開(kāi)發(fā)票,你是不是也得加稅合計(jì)按照你支付的來(lái)做。

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快賬用戶8913 追問(wèn) 2025-05-15 14:06

明白了,意思是進(jìn)項(xiàng)先轉(zhuǎn)進(jìn)成本里,然后成本在匯算是納稅調(diào)增

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快賬用戶8913 追問(wèn) 2025-05-15 14:06

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-05-15 14:12

你好對(duì)的 是這么做的

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