你好,這個(gè)是當(dāng)年的還是以前年度的?做了成本嗎?
老師,我們是商貿(mào)公司,15年買(mǎi)了一批貨,進(jìn)項(xiàng)已抵扣,現(xiàn)在稅務(wù)局查出來(lái)不能抵扣,要轉(zhuǎn)出,我們分錄要怎么做哇
供應(yīng)商欠稅了,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我們是買(mǎi)的貨物發(fā)票,轉(zhuǎn)出分錄怎么做
老師晚上好 因供應(yīng)商欠稅導(dǎo)致我公司顯示異常,現(xiàn)稅務(wù)叫我做進(jìn)轉(zhuǎn)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄?
請(qǐng)問(wèn)我司上游供應(yīng)商出現(xiàn)稅務(wù)問(wèn)題導(dǎo)致原來(lái)已抵扣的進(jìn)面要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
供應(yīng)商欠增值稅異常,稅務(wù)要求我司已抵扣的兩張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,一定要轉(zhuǎn)出嗎?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買(mǎi)價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
2024年的,稅務(wù)局讓匯算時(shí)對(duì)應(yīng)成本調(diào)增
但是我們貨事實(shí)上銷(xiāo)售掉了,所以成本這塊怎么處理
借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。實(shí)際有業(yè)務(wù)的話,做這個(gè)。
上面的金額是你發(fā)票的稅額的那一部分。然后匯算清繳成本,納稅調(diào)增就行。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最后再轉(zhuǎn)進(jìn)未交增值稅嗎
是的,對(duì)的,也可以不結(jié)轉(zhuǎn)。你看像你平時(shí)銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)吧。
如果是當(dāng)年分錄怎么寫(xiě)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,匯算清繳,納稅調(diào)增。這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是加稅合計(jì)的金額。
這個(gè)好像不是很理解,借成本金額是加稅合計(jì)是什么意思
因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)不允許抵扣你價(jià)稅合計(jì)作庫(kù)存商品成本里面的意思。這個(gè)時(shí)機(jī)有購(gòu)入必須做賬務(wù)處理,即使他不給你開(kāi)發(fā)票,你是不是也得加稅合計(jì)按照你支付的來(lái)做。
明白了,意思是進(jìn)項(xiàng)先轉(zhuǎn)進(jìn)成本里,然后成本在匯算是納稅調(diào)增
謝謝老師
你好對(duì)的 是這么做的