我司是建筑公司,5月份有結算了工程并開出去發(fā)票,成本是純勞務,但是勞務發(fā)票是六月份才開的,請問1、五月份如何做分錄體現(xiàn)這個勞務成本 2、六月份這張發(fā)票又如何做分錄呢?謝謝老師
老師好,若本月供應商已經交貨給我,但是發(fā)票要下月才能開給我,且我本月我貨和發(fā)票均已經給到客戶,請問我本月的購進,銷售收入,結算成本如何做分錄,下個月這幾項又如何做分錄,謝謝。
我司是公司,5月份有結算了工廠并開出去發(fā)票,成本是純勞務,但是勞務發(fā)票是六月份才開的,請問1、五月份如何做分錄體現(xiàn)這個勞務成本 2、六月份這張發(fā)票又如何做分錄呢?謝謝老師
六七月份成立的分公司,倉庫系統(tǒng)還未完善,人工和費用基本都在總公司做賬的,上月開出去15萬的現(xiàn)代服務:技術服務費和信息技術服務:實驗管線軟件、基因序列分區(qū)軟件共46萬,2萬的勞務:加工費,請問這些全都做收入是吧?那成本我又該如何做?才能盡量規(guī)避風險,謝謝老師。
您好,老師,小規(guī)模服務公司,在2-27號支付了一筆成本費用,但是成本發(fā)票在4月份才開來,這種怎么做會計分錄,謝謝
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
你好!你可以5月份先暫估成本。 6月再紅字沖減,然后按正確金額入賬
具體分錄如何做合適呢?謝謝
你好!你可以直接借主營業(yè)務成本 貸應付職工薪酬 然后6月再紅字沖減,然后按正確金額入賬
但是這樣五月份要以什么做附件呢?
你好!5月份用結算單或者工資表
沒有結算單 也沒有工資表 工資表好像也是對方的吧 也不是我們的附件
你好!什么都沒有,就自己寫一個就好了。反正是暫估