互相開具發(fā)票不需要銀行流水的。直接抵賬就行
老師好,有一個(gè)很復(fù)雜的問題,一家裝修公司,中途建賬的內(nèi)賬,有一個(gè)項(xiàng)目建賬的時(shí)候已經(jīng)完工了,但是甲方還有一些款沒付給我們公司,所以我期初做了一筆應(yīng)收賬款為期初數(shù)據(jù),但是后來這個(gè)項(xiàng)目又產(chǎn)生了幾千塊的人工費(fèi),建賬后的這個(gè)月由我公司支付了,我計(jì)入了工程施工和銀行存款,請(qǐng)問如果本月收到回款時(shí),如果我做借方:銀行存款,貸方應(yīng)收賬款,對(duì)沖期初數(shù)據(jù),那么月末我還需要結(jié)轉(zhuǎn)該項(xiàng)目嗎,如果結(jié)轉(zhuǎn),可是只有這個(gè)月產(chǎn)生的部分成本,因?yàn)橹暗某杀臼呛芫们暗牧耍瑳]有統(tǒng)計(jì),因?yàn)楣て诒容^長(zhǎng),那我該怎么處理這個(gè)項(xiàng)目呢?問題有點(diǎn)復(fù)雜,希望老師解答的詳細(xì)點(diǎn),我是新手,謝謝
老師,您先看下我這個(gè)圖片,是我問上一個(gè)老師的,但是她還沒回答完,就結(jié)束了對(duì)話。麻煩您接著回答一下,謝謝!我們2022年第四季度的年報(bào)需要更正,所以,如果那2萬多的發(fā)票要不回來了,就相當(dāng)于支付了8萬多的物業(yè)費(fèi),發(fā)票只有6萬多,少了2萬多的發(fā)票,去年11月和12月又多攤銷了兩個(gè)月稅額的部分,因?yàn)槟?萬多的發(fā)票在今年一月份才開過來,開的還是專票。當(dāng)時(shí)攤銷的時(shí)候以為會(huì)收到普票,就按照支付的8萬多分12個(gè)月的金額來攤銷的。如果要在2022年11月份或者12月份做調(diào)整的話,我該怎么調(diào)整賬務(wù)?
郭老師你好! 1主要業(yè)務(wù)是二手車收購(gòu)進(jìn)來賣出去,開了好多年, 性質(zhì)是有限公司,交稅身份是小規(guī)模 2.6月開始開了基本戶有流水,我要從什么時(shí)候開始報(bào)稅 3.如果買進(jìn)來沒有憑證只有轉(zhuǎn)賬記錄可以做賬嗎 4.做賬只有銀行流水和銷售發(fā)票可以做賬嗎 5.這個(gè)統(tǒng)一銷售發(fā)票一般是大廳代開的嗎?自己不可以開的吧? 6.我應(yīng)該怎么和對(duì)方溝通,需要對(duì)方提供哪些資料,謝謝!
老師好,請(qǐng)問一下,我們跟客戶互相有往來,結(jié)果抵賬了,這個(gè)雙方互相需要開具發(fā)票。 如果開具發(fā)票,那么雙方公司還需要走銀行流水嗎? 老師麻煩詳細(xì)回復(fù),謝謝。
老師,我們湖北天創(chuàng)賣貨給上海凱瑞斯,找物流公司開了一張運(yùn)輸發(fā)票,實(shí)際是買來的發(fā)票(由于天創(chuàng)電子稅務(wù)局發(fā)票額度一直提不起來,所以老板就搞證據(jù),到時(shí)候好跟專管員講,本來沒有物流票的) 現(xiàn)在有三個(gè)問題 第一、天創(chuàng)需要跟物流公司簽運(yùn)輸合同嗎? 第二、這張物流票我們沒有從天創(chuàng)賬戶轉(zhuǎn)賬給物流公司,因?yàn)檫@個(gè)物流公司之前欠老板另外一個(gè)公司的錢,所以就這樣抵扣了(或許抵扣過程更復(fù)雜),這個(gè)處理方法行嗎?如果不行,您建議我們?cè)趺醋??如果行,如何入賬?(我們辦公室的人說老板其他的公司都是這么操作,不可能發(fā)票、轉(zhuǎn)賬都能一一對(duì)上,或者說基本不會(huì)一一對(duì)應(yīng)上,如果專管員問起來,就靠自己去編合理的理由) 第三、這張發(fā)票如何入賬,進(jìn)銷售費(fèi)用嗎?那另外一個(gè)科目呢?
稅務(wù)報(bào)表開票銷售192150.64稅額9565.95我所有發(fā)票銷售是181679.21稅額是9000.79比稅務(wù)報(bào)表少銷售10471.43稅額少565.16明天是申報(bào)最后一天了,不和稅務(wù)報(bào)表對(duì)上不能申報(bào)的!麻煩老師幫忙指導(dǎo)一下問題出在哪里?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
當(dāng)期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當(dāng)期,后續(xù)支付月份附什么資料?對(duì)于當(dāng)月開支未能當(dāng)月支付的,跨月的,會(huì)計(jì)憑證又需要當(dāng)月裝訂,有影響嗎?
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計(jì)入管理費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
支付兩個(gè)公司貨款 打錯(cuò)退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問下?殘保金的申報(bào)期限是?
那老師,我們需要什么資料被查呢? 我們還有一個(gè)疑問,我進(jìn)來那么多,我們出去又沒有給客戶開發(fā)票,這樣是不是我們的銷售跟成本就不成比例了。
就是雙方達(dá)成的抵債協(xié)議,備查。凡是銷售不管是否開票都得做收入計(jì)算增值稅
我明白。我意思是我們給他做維修賣給他配件。我們正常開發(fā)票,我們也有成本。 但是他們給我們開的租賃成本發(fā)票,我們沒有開出去(對(duì)接的私人業(yè)務(wù)),相當(dāng)于我們的成本跟收入缺口太大了嘛。40多萬哦。
為啥不開出呢?查原因