是的,就是那樣子的
老師,出口退稅申報(bào)匯總表的17行,期末留抵稅額這個(gè)數(shù)大于免抵退稅額的話,那么應(yīng)退稅額就是取小的數(shù),退稅后,期末留抵稅額還能申請(qǐng)退稅或者可以留到下個(gè)月增值稅報(bào)表抵扣嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)的時(shí)候,是不是一定要增值稅期末有留抵稅額且大于免抵退稅額,才取小的數(shù)來(lái)退稅是嗎?那么退稅后期末留抵稅額的這個(gè)數(shù)還能留給下個(gè)月增值稅那邊抵扣嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,上個(gè)月5月份有申請(qǐng)存量留抵退,免抵退是0申報(bào),那么本月報(bào)增值稅附加稅的時(shí)候是否需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
老師你好 我們是生產(chǎn)型企業(yè),目前剛開(kāi)業(yè),有留抵退稅。 假設(shè)我們出口一批貨物人民幣200萬(wàn),退稅率13%, 本月留抵稅額30萬(wàn)。 那留抵稅額大于出口退稅額,還可以申請(qǐng)出口退稅嗎?
老師我想問(wèn)一下關(guān)于生產(chǎn)企業(yè)的免抵退,企業(yè)有很多進(jìn)項(xiàng)但是老板讓申報(bào)增值稅的時(shí)候交一點(diǎn)稅。申報(bào)完增值稅然后做免抵退,又沒(méi)有留底稅額。也就沒(méi)有應(yīng)退稅額。那做免抵退的意義是什么。
老師,請(qǐng)問(wèn)客戶(hù)來(lái)公司視察,產(chǎn)生的住宿費(fèi)用等,我司可以報(bào)銷(xiāo)到客戶(hù)的卡號(hào)嗎?打款備注“報(bào)銷(xiāo)”可以嗎
#提問(wèn):老師企業(yè)登記網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)選項(xiàng)“民宿”一欄,怎么沒(méi)有內(nèi)容呢?空白的。
提取盈余公積用的是個(gè)別報(bào)表調(diào)整前的凈利潤(rùn)嗎
老師,老板想知道該缺多少成本票,這個(gè)在哪里可以查到?
老師,經(jīng)濟(jì)法中人大和常委分不清,什么時(shí)候找人大,什么時(shí)間找人大常委會(huì)。老師您有總結(jié)的嗎
@樸老師,你好,咨詢(xún)的
去年12月一個(gè)職工13000的工資老板私人轉(zhuǎn)給他的,沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,上個(gè)月又更正了申報(bào)交了189元的個(gè)稅,稅局還罰款了200,這個(gè)個(gè)稅和罰款我改怎么做賬
房開(kāi)企業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的外網(wǎng)施工費(fèi)和市政配套費(fèi)屬于開(kāi)發(fā)成本的哪一類(lèi)啊?
董孝彬老師,有件事很急,請(qǐng)問(wèn)如果是酒店,目前都是私卡收錢(qián)并開(kāi)具發(fā)票,截止到9月,開(kāi)票收入是30萬(wàn)+,可給第三方攜程手續(xù)費(fèi)開(kāi)票金額也差不多30萬(wàn)+了,攜程手續(xù)費(fèi)差不多15%,而且企業(yè)基本無(wú)成本票,請(qǐng)問(wèn)如何處理比較合適?
董老師 在線嗎?有問(wèn)題想咨詢(xún)