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老師,我上月已經(jīng)暫估電費,這月銀行已經(jīng)支付電費,還沒收到發(fā)票,這怎么做賬?

2024-06-14 16:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-14 16:03

你好,等發(fā)票來了直接附在后面就行。

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快賬用戶6395 追問 2024-06-14 16:06

老師,我是一般納稅人,也是可以這樣做,是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-14 16:07

對的,是的也是這么做的。

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快賬用戶6395 追問 2024-06-14 16:12

在付款的時候就直接先把進項做分錄了是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-14 16:12

有進項稅額的話,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 借管理負數(shù)

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快賬用戶6395 追問 2024-06-14 16:16

理解不了

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齊紅老師 解答 2024-06-14 16:17

就是取得專票了,把進項稅額體現(xiàn)出來,同時把管理費用沖減一部分

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快賬用戶6395 追問 2024-06-14 16:18

上個月已做暫估,這月支付電費。發(fā)票幾個月后才收到。 這種情況下,我暫估的時候怎么做分錄?支付電費的時候是怎么做分錄?收到發(fā)票的時候要怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2024-06-14 16:19

第一暫估,借管理費用電費 貸應(yīng)付賬款暫估 你付款,借預(yù)付賬款 貸銀行存款 你拿到發(fā)票借管理費用 進項稅額 貸預(yù)付賬款 再把原來第一個會計分錄沖銷了。

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快賬用戶6395 追問 2024-06-14 16:20

你好,等發(fā)票來了直接附在后面就行。2024-06-14 16:03 這是小規(guī)模納稅可以這樣做,我這是一般納稅人,這種做應(yīng)該不行吧?

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快賬用戶6395 追問 2024-06-14 16:20

所以您剛才說的方法,我不能理解

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齊紅老師 解答 2024-06-14 16:20

對,就按照上面這么做就成

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快賬用戶6395 追問 2024-06-14 16:23

好的,知道了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-06-14 16:24

沒事,幫忙給個五星好評,多謝

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快賬用戶6395 追問 2024-06-14 16:24

付款的時候預(yù)付賬款,我是按含稅價來做賬吧?

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齊紅老師 解答 2024-06-14 16:25

對,就是你付出多少錢,就是這個金額。

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快賬用戶6395 追問 2024-06-14 16:25

然后收到發(fā)票后再來做進項的這個分錄是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-14 16:26

對的,收到發(fā)票沖銷預(yù)付賬款

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快賬用戶6395 追問 2024-06-14 16:30

好的,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-06-14 16:31

沒事,幫忙給個五星好評,多謝

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你好,等發(fā)票來了直接附在后面就行。
2024-06-14
借其他應(yīng)付款 電費公司,貸銀行,這個和暫估分開做就可以, 暫估后掛暫估款
2020-10-28
你好,這個其實很簡單,沖銷的分錄就是你把原來的分錄抄一遍,金額寫成負數(shù)。
2022-05-14
借預(yù)付賬款貸銀行存款。
2021-08-13
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-07-30
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