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老師,我們在7月用暫估的原材料去加工,已經(jīng)預(yù)付加工費(fèi),當(dāng)月沒有收到發(fā)票,那么這個加工費(fèi)在7月底時需要做暫估么?(原材料在7月底已做暫估)

2020-10-20 14:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-20 14:51

你好? 可以做暫估的。? 你要考慮企業(yè)所得稅的繳納情況? ?

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快賬用戶3466 追問 2020-10-20 15:13

老師,那我們用原材料(原煤)去加工,應(yīng)該就是借:委托加工物資,貸:原材料 ,那我們暫估的加工費(fèi)金額就是這個委托加工物資的金額吧?

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齊紅老師 解答 2020-10-20 15:17

你好是的? 自己做暫估處理即可? ?

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你好? 可以做暫估的。? 你要考慮企業(yè)所得稅的繳納情況? ?
2020-10-20
同學(xué)你好 暫估入庫就可以了 借原材料-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估
2020-09-10
新年好 這月根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料 然后根據(jù)發(fā)票入賬 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2022-02-08
您好,紅字沖回暫估分錄,按發(fā)票金額重新做賬
2022-01-10
同學(xué),你好 4,5月 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 6月 借:原材料? -3.3 貸:應(yīng)付賬款-暫估? ?-3.3 借:原材料? ?3.3 貸:應(yīng)付賬款? ?3.3
2024-08-10
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