你好? 可以做暫估的。? 你要考慮企業(yè)所得稅的繳納情況? ?
老師,我們在7月用暫估的原材料去加工,已經(jīng)預(yù)付加工費(fèi),當(dāng)月沒有收到發(fā)票,那么這個加工費(fèi)在7月底時需要做暫估么?(原材料在7月底已做暫估)
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購材料有這個問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應(yīng)商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付,然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估,那么站在8月份的角度來說,豈不是兩份材料入賬了?當(dāng)月的成本豈不是大了?
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購材料有這個問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應(yīng)商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付,然后我8月份依然會有供應(yīng)商給我送貨,我依然是沒有發(fā)票,是按照暫估的來做,借材料 貸應(yīng)付-暫估。這樣子其實(shí)從8月來看,豈不是就兩次原材料了???
老師我去年暫估了5.8萬的原材料,原材料也領(lǐng)用了。現(xiàn)在收到發(fā)票這個要怎么寫分錄?前面寫的 借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估賬款 領(lǐng)用材料的時候 借:生產(chǎn)成本-直接材料 貸:原材料-暫估 現(xiàn)在我收到發(fā)票要怎么寫分錄?我們匯算清繳的時候已經(jīng)把這個5.8萬調(diào)增了。我們是小企業(yè)準(zhǔn)者
老師,6月底暫估費(fèi)用15萬,7月來費(fèi)用4萬,是吧原來6月暫估費(fèi)用紅沖都是寫-15嘛,在寫來的發(fā)票,那我季度暫估15萬,不交稅,現(xiàn)在紅沖結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤11萬,8,9月來發(fā)票繼續(xù)抵扣收入嘛,那第3季度預(yù)繳有收入不預(yù)繳,是不是需要在重新暫估,10月紅沖暫估,我這樣操作嘛
老師好,公司前期財務(wù)管的一團(tuán)糟,對采購壓根沒限價要求,養(yǎng)成了業(yè)務(wù)大手大腳的習(xí)慣,現(xiàn)在要規(guī)范他們肯定這些業(yè)務(wù)很不高興,強(qiáng)推制度肯定會很抵觸,應(yīng)該怎么處理呢
您好老師,小規(guī)模納稅人有無票成本,匯算清繳沒調(diào),可以在2025年調(diào)么
請問不同的餐費(fèi)發(fā)票報銷比例是多少?
我司是貿(mào)易公司,直接采購回來后再做產(chǎn)品檢測,之后就銷售出去, 那這筆檢測服務(wù)費(fèi)用應(yīng)該設(shè)置什么科目好?
您好,老師,駕校報名贈送的電影票可以計入銷售費(fèi)用吧
子公司銷售產(chǎn)品給母公司,屬于關(guān)聯(lián)交易嗎?
老師,文化研究會收到上級單位劃撥的會費(fèi),季度預(yù)申報所得稅的時候是按不征稅收入申報的,年度匯算的時候要怎么填報吖?
合作社年報中的營業(yè)收入是按年開票收入填寫,財務(wù)報表怎么填
老師,我們是一家有限合伙企業(yè),做了一筆委托貸款合同,和銀行簽了一份委托貸款合同,然后又和銀行 借款人簽了一份三方委托貸款合同,需要繳納印花稅嗎?
財務(wù)人員調(diào)賬自保,一般需要做哪些準(zhǔn)備工作,準(zhǔn)備哪些資料
老師,那我們用原材料(原煤)去加工,應(yīng)該就是借:委托加工物資,貸:原材料 ,那我們暫估的加工費(fèi)金額就是這個委托加工物資的金額吧?
你好是的? 自己做暫估處理即可? ?