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上月暫估水電費5000,對應(yīng)科目制造費用5000,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,這個月支付上月水電費4000元,怎么沖銷,是新會計準(zhǔn)則

2021-02-28 14:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-02-28 14:29

同學(xué)您好 那您可以沖減這月的制造費用

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快賬用戶6037 追問 2021-02-28 14:31

分錄?怎么做

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齊紅老師 解答 2021-02-28 14:53

借制造費用負(fù)數(shù)借應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2021-02-28 14:53

不好意思,上面發(fā)錯了 是貸方,借制造費用負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)

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快賬用戶6037 追問 2021-02-28 15:06

工廠飯?zhí)觅I菜油鹽米醋的費用記哪個科目

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齊紅老師 解答 2021-02-28 15:12

您記入管理費用——福利費

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同學(xué)您好 那您可以沖減這月的制造費用
2021-02-28
你這個都結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品嗎,這個一起沖掉,
2021-03-01
您好 (1)計算當(dāng)月管理費用發(fā)生額是多少? 4000%2B2000=6000 (2)編制12月費用類賬戶結(jié)轉(zhuǎn)入"本年利潤”的會計分錄; 借:本年利潤 貸:管理費用 6000 貸:銷售費用 5000 貸:主營業(yè)務(wù)成本 60000 (3)編制12月收入類賬戶結(jié)轉(zhuǎn)入"本年利潤”的會計分錄; 借:主營業(yè)務(wù)收入 100000 貸:本年利潤? 100000 (4)計算當(dāng)月營業(yè)利潤 100000-60000-6000-5000=29000
2022-06-05
你好 一.生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料1000公斤,每公斤20元。領(lǐng)用乙材料2000公斤,每公斤30元,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料200公斤、乙材料600公斤。 借:生產(chǎn)成本,貸:原材料 二.本月應(yīng)付工資:A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資20000,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資40000。 借:生產(chǎn)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬 三?本月生產(chǎn)車間發(fā)生制造費用,期中,1.修理機器人員費用3000元銀行存款支付 借:制造費用,貸:銀行存款 2修理機器耗費甲材料300公斤,乙材料100公斤 借:制造費用,貸:原材料 3.本月支付全年生產(chǎn)車間電費12000元。 借:制造費用,貸:銀行存款 4.本月車間提取機器設(shè)備折1日費20000元 借:制造費用,貸:累計折舊 5.本月車間支付上個月車間主任工資3000元 借:制造費用,貸:應(yīng)付職工薪酬 6.本月銀行存款支付車問水費1000元 借:制造費用,貸:銀行存款 7.本月車間主任工資4000元2代2環(huán)行仔款支付車間水費1000元了.本月車間主任工資4000元 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款 四.制造費用分配分配本月制造費用38000。本月產(chǎn)品全部完工,其中生產(chǎn):A產(chǎn)品3000件,B產(chǎn)品2000件, 借:生產(chǎn)成本,貸:制造費用 借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本?
2022-11-24
借其他應(yīng)付款 貸利潤分配-未分配利潤?
2022-04-20
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