直接紅沖開票當月的收入和銷項稅就行
老師,請問下去年確認收入未開票的做錯賬,申報增值稅時沒有申報的,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)是多做了一筆,那我沖賬是直接沖紅那筆憑證嗎?還是用以前年度損益調(diào)整科目來沖?
老師,您好,我公司2020年7月到2021年6月的租賃費去年已經(jīng)支付,少支付了一萬,和對方欠我公司的費用抵消了,去年沒有開發(fā)票,今年才開上發(fā)票,我所得稅匯算已經(jīng)把去年下半年的租賃費調(diào)整了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么記賬,要做以前年度損益調(diào)整嗎?發(fā)票金額是10萬多一年
老師請教: 我公司與一家公司簽訂合同,最終結(jié)算完畢后,對方單位多開發(fā)票45萬,此發(fā)票金額確實需要紅沖且已跨期2年。 問題:1.對方單位開具紅字發(fā)票,因為以前年度已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過損益,那么該單位紅沖發(fā)票的當月做賬務(wù)處理時,是使用“以前年度損益調(diào)整”科目還是直接沖減當期損益呢? 2.對方單位對此發(fā)票已于以前年度做過匯算清繳,那么跨年開具紅字發(fā)票后,是否需要更正申報以前年度的所得稅匯算清繳呢?有無相關(guān)政策說明?
請問我們公司開票員去年開給別單位租金發(fā)票的時候金額開多了,最近才發(fā)現(xiàn),她沖紅發(fā)票了,我做賬要怎么做呀?通過以前年度損益調(diào)整科目嗎?
老師請問我們公司的租金很早就付給房東了,房東也在次年匯算清繳前開了租金發(fā)票,但是我們是過了匯算清繳才去拿發(fā)票回公司沖賬,這個租金匯算清繳的時候要調(diào)增嗎?
老師好!其他應(yīng)付在資產(chǎn)負債表貸方余額(都是錄憑證的時候把社保錄到其他應(yīng)付里了)該怎么調(diào)整呢
老師,請問小規(guī)模季度不超30萬,免交增值稅,這部分免稅是要算進企業(yè)所得稅利潤里的是嗎?不可以扣減?
勞務(wù)費可以開建筑服務(wù)大類嗎
請問公司給員工交了社保,工資必須從公帳發(fā)嗎?
老師,我是一個賣手機的專賣店個體戶,銷售人員的工資是第三方補貼到給我,我方開人工費用給到第三方公司報銷,那么這個人員的成本的個稅我是否在我個體戶里申報
節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備投資額的10%抵免應(yīng)納稅額,這個設(shè)備我司是成套一起買入,可享受的設(shè)備優(yōu)惠目錄如電動機等,享受優(yōu)惠金額是只能算買入設(shè)備電動機那部分的買入價乘10%嗎
請問煤炭商貿(mào)企業(yè)把公司的車賣了,申報增值稅報表需要按13%報銷項稅嗎?
沒有做業(yè)務(wù)的公司,工資只申報了法人一個人,每月連續(xù)工資做零申報可以嗎
什么類型的企業(yè)需要申報文化事業(yè)建設(shè)稅?文化事業(yè)建設(shè)稅的申報依據(jù)是什么?怎么計算呢?
老師2024年的企業(yè)所得稅匯算清繳的A105000表里的第18行利息支出,我們要調(diào)整嗎
沖紅的是23年的發(fā)票,跨年了是不是不能直接沖
紅沖發(fā)票就是直接沖的
那我沖完之后需要再做一筆分錄嗎?需要涉及以前年度損益調(diào)整嗎?因為減少的其實是2023年的收入
不需要做以前年度損益調(diào)整,直接紅沖了就是
為什么不用呀
紅沖的業(yè)務(wù)是今年發(fā)生的
就是只要是今年發(fā)生的票,不管她沖的是以前年度還是當年的,都不用管他涉不涉及收入成本,直接沖了就行了對吧
是的,就是那個意思的
好的,謝謝老師
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