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老師,請問下去年確認(rèn)收入未開票的做錯賬,申報(bào)增值稅時(shí)沒有申報(bào)的,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)是多做了一筆,那我沖賬是直接沖紅那筆憑證嗎?還是用以前年度損益調(diào)整科目來沖?

2020-08-31 18:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-31 18:06

你好 所得稅申報(bào)了嗎

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快賬用戶9995 追問 2020-08-31 18:07

所得稅有申報(bào),增值稅沒申報(bào)

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快賬用戶9995 追問 2020-08-31 18:07

所得稅有申報(bào),增值稅沒申報(bào)

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快賬用戶9995 追問 2020-08-31 18:08

但是申報(bào)了所得稅,由于以前年度虧損彌補(bǔ)了

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齊紅老師 解答 2020-08-31 18:12

用以前年度損益調(diào)整的

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你好 所得稅申報(bào)了嗎
2020-08-31
二二年用以前年度損益調(diào)整來做
2022-05-07
您好!不涉及損益沒關(guān)系的,涉及損益要調(diào)未分配利潤的
2024-01-23
你好!跨年調(diào)整損益類科目需要通過以前年度損益調(diào)整科目
2024-02-29
那就直接反記賬到去年更正就是了
2022-02-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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