對(duì)的,同學(xué),你的理解 是正確的

老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們發(fā)票都是代開(kāi)的,增值稅是當(dāng)月預(yù)繳了的,那孕收入時(shí),借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 當(dāng)月繳納增值稅時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款嗎 ,他們之前都是一筆都是做到未交增值稅上的 你覺(jué)得應(yīng)該怎樣做么? 還有像開(kāi)發(fā)票沒(méi)有稅率的,沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),在申報(bào)的時(shí)候不含稅收入就是發(fā)票上的收入還是要扣除增值稅得收入。 一個(gè)季度沒(méi)到30萬(wàn),既有稅率發(fā)票,又沒(méi)有稅率發(fā)票,這個(gè)又該怎樣來(lái)申報(bào)?
請(qǐng)問(wèn)老師比如我這月收到貨款了、但是發(fā)票不夠了未開(kāi)發(fā)票、我我這月收到錢(qián)了就做預(yù)收了、那我申報(bào)稅點(diǎn)時(shí)候、可以下月開(kāi)票了在申報(bào)不
老師好,想問(wèn)一下,本月確認(rèn)了不開(kāi)票收入做了賬,對(duì)方也付了錢(qián),我們本月也申報(bào)了增值稅;然后下個(gè)月開(kāi)票,這開(kāi)完票之后要怎么做賬,還是不用做賬,直接報(bào)增值稅的時(shí)候未開(kāi)票那寫(xiě)負(fù)數(shù)就好了。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下 預(yù)收賬款 過(guò)了幾個(gè)月以后又叫不開(kāi)票 是不是通知不開(kāi)票的那個(gè)月,就應(yīng)該做成未開(kāi)票收入,增值稅的時(shí)候進(jìn)行申報(bào)
老師 請(qǐng)問(wèn)一下,一般納稅人 8月暫估收入8000 9月發(fā)生了那個(gè)8000收入 可是不開(kāi)發(fā)票 8月增值稅未開(kāi)票收入填了8000 9月增值稅收入怎么填呢? 我知道如果8000塊,9月開(kāi)了發(fā)票,就在9月未開(kāi)票收入那里填-8000 可是這種不開(kāi)票收入,我就不知道怎么填增值稅報(bào)表了 我該如何做賬呢。?
老師,小規(guī)模開(kāi)發(fā)票,老板覺(jué)得應(yīng)該收點(diǎn)稅點(diǎn)錢(qián)。要收多少
@董孝彬老師你好,我來(lái)報(bào)喜啦,我中級(jí)終于考過(guò)了,特意前來(lái)感謝您,謝謝謝謝!
老師有沒(méi)有出口商品代碼及退稅率表分享
老師,我還是沒(méi)懂,如果公司有內(nèi)外賬,那個(gè)分紅到底是咋分紅的最后
老師,我想問(wèn)下,為什么賬務(wù)處理時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)_出口退稅,算法是進(jìn)口采購(gòu)價(jià)格*出口退稅率,而算5部和7部法,是用FoB價(jià)格*出口退稅率
我的初級(jí)會(huì)計(jì)證去年沒(méi)有繼續(xù)教育,如何補(bǔ)有效,謝謝
我記得有買(mǎi)學(xué)堂的工業(yè)會(huì)計(jì)手工賬,有收到材料,但是課程現(xiàn)在查不到,具體怎么找
一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的法人,他名下只有法人一個(gè)員工,他的工資從來(lái)都是零申報(bào),現(xiàn)在個(gè)人扣繳端的系統(tǒng)顯示他有三個(gè)月沒(méi)申請(qǐng)工資,詢(xún)問(wèn)此員工是否離職,那需不需要處理,還能繼續(xù)零工資申報(bào)嗎?
潤(rùn)滑脂為什么開(kāi)不出來(lái)
老師,公司成立2個(gè)月購(gòu)買(mǎi)材料和用品這些個(gè)人先墊付,月底一次性報(bào)銷(xiāo),老板公轉(zhuǎn)私備注備用金,這怎么做帳呀??合不合規(guī)?怎樣操作合法合規(guī)?

