1.計(jì)提租金費(fèi)用時(shí):借:成本/費(fèi)用科目(例如:租金費(fèi)用)貸:應(yīng)付賬款 1.支付租金時(shí):借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款 1.收到發(fā)票時(shí): 在大多數(shù)情況下,收到發(fā)票并不直接對(duì)應(yīng)一個(gè)獨(dú)立的會(huì)計(jì)分錄,因?yàn)榘l(fā)票只是確認(rèn)之前已經(jīng)發(fā)生的交易(即租金計(jì)提和支付)的書面證據(jù)。但是,如果您之前的計(jì)提是基于預(yù)估金額,而發(fā)票上的金額與預(yù)估金額有所不同,那么您可能需要調(diào)整之前的分錄。 如果發(fā)票金額與之前的計(jì)提金額相同或小于之前的計(jì)提金額,您通常不需要額外的會(huì)計(jì)分錄。因?yàn)樗械慕痤~都已經(jīng)通過之前的分錄正確地記錄了。 如果發(fā)票金額大于之前的計(jì)提金額,您可能需要補(bǔ)提租金費(fèi)用: 借:成本/費(fèi)用科目(補(bǔ)提的金額) 貸:應(yīng)付賬款(如果尚未支付補(bǔ)提部分)或銀行存款(如果已經(jīng)支付補(bǔ)提部分)
你好老師!房租費(fèi)未支付未收到發(fā)票,現(xiàn)在每月計(jì)提分錄借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸其他應(yīng)付款,發(fā)票來了并付款的分錄借:其他應(yīng)付款、預(yù)付賬款-待攤房租費(fèi)(剩余部分)貸:銀行存款,之后計(jì)提分錄借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸:預(yù)付賬款-待攤房租費(fèi),這樣對(duì)不對(duì)
2021.2月份做了一個(gè)分錄借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款是錯(cuò)誤的貸方應(yīng)該是應(yīng)付賬款,現(xiàn)在12月我怎么做分錄給他糾正過來,借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款(沖紅)讓后再做借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款?
收到什么費(fèi)用發(fā)票是借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款?銀行付款后借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款嗎?如果付款了,沒有收到票據(jù),是不是借:-應(yīng)付賬款,貸:銀行存款?(這個(gè)借方-應(yīng)付賬款就代表預(yù)付賬款吧)
我的原分錄是這樣的: 收到發(fā)票時(shí): 借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 月底時(shí)按年分?jǐn)偟矫吭掠?jì)提 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 支付時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時(shí)做成了: 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 月底計(jì)提: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 付款時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進(jìn)了?這是上年的,我現(xiàn)在怎么調(diào)整?
老師先支付房租,借預(yù)付賬款。 貸銀行存款,然后收到發(fā)票借主營業(yè)務(wù)成本。 貸預(yù)付賬款,。 要是先收到發(fā)票那就是借主營業(yè)務(wù)成本。 貸應(yīng)付賬款。 支付房款就是借應(yīng)付帳款,。 貸銀行存款對(duì)嗎
股東占比,在電子稅務(wù)局哪兒能看出來
請(qǐng)問老師,零售業(yè)采用什么做成本核算?
老師兩家企業(yè)互相買賣,但是有增值,屬于需開嗎
老師,怎么算蔬菜水果的進(jìn)價(jià)呢,比如進(jìn)回來一件李子包含運(yùn)費(fèi)一起是115元,凈重是16.65公斤,毛重是21.5公斤,進(jìn)價(jià)是多少元一公斤呀
中級(jí)分錄怎么記,不會(huì)做題
老師兩家企業(yè)互相買賣,但是有增值,屬于需開嗎
請(qǐng)問老師,建筑業(yè)掛靠的業(yè)務(wù),開發(fā)票的分錄怎么寫
老師,因?yàn)闆_紅發(fā)票,工程施工-材料為負(fù)數(shù),我結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工-材料負(fù)數(shù)嗎
餐飲行業(yè)可以開專票抵扣嗎
老師您好,我做光伏epc需要給業(yè)主開增值稅專用發(fā)票。都開那種票?
金額不多,就是有增值稅問題,計(jì)提成本多了,這個(gè)增值稅怎么處理,流就是之前計(jì)提了10萬租金成本.這里面包含了增值稅
沖減了就可以了哦
怎么沖減,具體分錄是什么?
原分錄負(fù)數(shù)沖減哦
紅沖去年那個(gè)借租金成本貸方應(yīng)付賬款?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣