您好 可以計(jì)入原材料科目 然后領(lǐng)用計(jì)入工程施工
老師,以下還請幫忙解答一下,怎么做合理呢?這個(gè)有沒有問題? 法人微信收到貨款14500,支付了14592,還墊付了92,這92是法人現(xiàn)金支付-出去的,怎么做呢?這個(gè)是上個(gè)月的賬 你好,墊付的92元有入賬嗎?沒有的話,直接借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 是這樣的,我14500收到款做了應(yīng)收賬款,法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款,借的應(yīng)收賬款。 借了主營業(yè)務(wù)成本14500,貸了各種支出之后。現(xiàn)金墊付了92元怎么入賬,報(bào)賬也是用的現(xiàn)金 你好,可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎? 好的,如下, 開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費(fèi)用-房租6000 管理費(fèi)用-水電 632 以上共計(jì)14592 還墊付了92,報(bào)銷是通過現(xiàn)金報(bào)銷,請問怎么入賬? 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫存商品 7610
老師,請問建筑公司收到,采購護(hù)欄,開關(guān)柜,勞務(wù)費(fèi),光伏電纜,鋼管租金鋼格珊。怎么做分錄???除了勞務(wù)費(fèi),是不是刷的做庫存商品-材料,貸應(yīng)付賬款?
老師,比如我方拿了個(gè)項(xiàng)目“春城”,然后不夠資質(zhì)級別,所以用G去跟甲方簽署合同,實(shí)際做工是我們,G收我們12個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi),1個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)。甲方工程款下來,是我方另外一個(gè)商貿(mào)公司Z給開票給G,然后G打款給Z,勞務(wù)又是走桂建通,然后收齊轉(zhuǎn)回我方賬戶,這個(gè)項(xiàng)目的材料訂購又是Z幫訂購,然后直接打款給供應(yīng)商,最后我方再跟Z結(jié)算管理費(fèi)事宜。這么復(fù)雜的程序,請問我該怎么做分錄才能體現(xiàn)各方之間的關(guān)系?
我公司采購一批貨物100噸,一萬元一噸,入庫后沒有多久發(fā)現(xiàn)少了10噸,也找不到原因是怎么回事減少的,就是不明不白的就損失了10噸,財(cái)務(wù)記賬時(shí) 采購入庫時(shí),借:庫存商品 100萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 13萬 貸:銀行存款 113萬 發(fā)現(xiàn)貨物損失時(shí)的分錄,借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 11.3萬 貸:庫存商品 10萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1.3萬 確認(rèn)貨物損失時(shí)管理人員賠償了8萬,剩下的沒有賠償?shù)姆咒洠?借:營業(yè)外支出-非正常損失 3.3萬 其他應(yīng)收款—A管理員 8 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 11.3萬 請問老師現(xiàn)在要填寫《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》A105090時(shí),要怎么填寫呢?請懂做匯算清繳的老師回答,謝謝
市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì)出具的行政處罰決定書中沒收違法所得部分應(yīng)沖減收入還是做為罰款記營業(yè)外收入?
老師好,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,個(gè)人股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)申報(bào)成功了,并且已經(jīng)繳納個(gè)稅,但是找不到申報(bào)表,應(yīng)該在哪找申報(bào)表呢
老師您好,考稅務(wù)師用書咱會計(jì)學(xué)堂有嗎?
老師早上好,個(gè)性工商戶的經(jīng)營所得稅率是多么有什么優(yōu)惠政策?
殘疾人保障金的工資總額和人數(shù)怎么填?工資總額是根據(jù)個(gè)稅系統(tǒng)1-12月總額,人數(shù)是1-12月平均人數(shù)取整數(shù),是這樣填表嗎
油費(fèi)專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
老師,你好,之前年份沒有報(bào)銷的單據(jù),現(xiàn)在可以報(bào)銷嗎?500元以下的只有收據(jù),500元以上的有發(fā)票。今年入賬稅務(wù)上有沒有風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們租的辦公樓每月給對方交水電費(fèi),對方給我們開發(fā)票。我們記入 借:管理費(fèi)用-水電費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款。 現(xiàn)在我們把多余的辦公室轉(zhuǎn)租,收到租戶對公轉(zhuǎn)來的電費(fèi),這怎么寫分錄?
你好,老師,資本化費(fèi)用,跟費(fèi)用化什么區(qū)別,還有,像建筑工程工期2年,第一年里面折舊就無法計(jì)提,只能等到完工的在建工程一起轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)里面
售賣一臺設(shè)備,客戶分兩次付款,我們本次開發(fā)票數(shù)量填1嗎?還是0.5
完整分錄咋寫啊,沒做過
材料入庫 借,原材料 貸,應(yīng)付賬款 生產(chǎn)領(lǐng)料: 借,生產(chǎn)成本——基本生產(chǎn)成本 貸,原材料 結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本: 借,庫存商品 貸,生產(chǎn)成本——基本生產(chǎn)成本 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本, 借,主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 這樣嗎?
請問您是制造業(yè)還是建筑業(yè)
建筑企業(yè)
建筑公司那怎么做? 可以計(jì)入原材料科目 然后領(lǐng)用計(jì)入工程施工
材料入庫 借,原材料 貸,應(yīng)付賬款 生產(chǎn)領(lǐng)料: 借,工程施工-合同成本-材料費(fèi) 貸,原材料 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-合同成本-材料費(fèi)
收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票也是嗎?
收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票是計(jì)入工程施工-合同成本-勞務(wù)費(fèi)
收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票是計(jì)入工程施工-合同成本-勞務(wù)費(fèi) 借主營業(yè)務(wù)? 貸?工程施工-合同成本-勞務(wù)費(fèi)
是的 如果是為了建筑服務(wù)發(fā)生的勞務(wù)就這樣賬務(wù)處理
那工程施工貸方一直有余額哦
工程施工貸方一直有余額? 借,工程施工-合同成本-材料費(fèi) 貸,原材料 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-合同成本-材料費(fèi) 這不是平的嗎?
是勞務(wù)費(fèi)那筆,不是材料費(fèi)這筆
勞務(wù)費(fèi)也一樣的啊 借,工程施工-合同成本-勞務(wù)費(fèi) 貸,原材料 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-合同成本-勞務(wù)費(fèi)
借,工程施工-合同成本-勞務(wù)費(fèi) 貸,應(yīng)付賬款等 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-合同成本-勞務(wù)費(fèi)
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問