向研發(fā)支出里面的資本化以后結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面的-這個是研開發(fā)階段發(fā)生的 費用化的月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用這個是研究階段發(fā)生的 在建工程里面的資本化是以后結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)的 費用話是做期間費用? 沒完工是
老師好,建筑企業(yè),上月購進一臺壓路機2萬多,記入固定資產(chǎn),這月計提折舊放進哪個科目?是工程施工-間接費用嗎?但這個月沒有開票,也沒有收入,所以合同成本也沒打算結(jié)轉(zhuǎn),請問這個折舊是放在間接費用里 等到開票收入時再結(jié)轉(zhuǎn)還是怎么弄?
老師你好,我們廠砌廠房勘察費和設(shè)計費計入在建工程,但是在建工程轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)里面?請問老師分錄這樣寫對不對呀?借:在建工程-設(shè)計費10000 借:應(yīng)交稅費/進項 1300貸:應(yīng)付賬款-某某 11300 借:在建工程-勘察費20000 借:應(yīng)交稅費/進項 2600貸 :應(yīng)付賬款-某某22600元請問老師這個分錄對么?麻煩老師指導(dǎo)一下?還有什么時候才能轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)里面?借:固定資產(chǎn)-廠房10000 貸:在建工程-設(shè)計費10000 借:固定資產(chǎn)-廠房20000 貸:在建工程-勘察費 20000 老師分錄做的對么?
19:25問答詳情23:58:22后或5次對話后問題結(jié)束你好,單位有一項工程,在在建工程里,當時是按照進度合同入賬在建工程,21年完工以后,單位未付款也沒有發(fā)票,是否可以一直先放在在建里,等到發(fā)票來再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),娜娜呢52023-06-1419:23發(fā)布70次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的2023-06-1419:24你好,轉(zhuǎn)了固定資產(chǎn)以后一直這樣空著計提折舊嗎?那來錢了怎么調(diào)整?
老師,你好: 我們是一所學(xué)校,現(xiàn)在需要修建兩棟結(jié)構(gòu)不一樣的房子(一棟是框架結(jié)構(gòu)教學(xué)樓,一棟是磚混結(jié)構(gòu)的宿舍樓),還有其他附屬工程(如修馬路啊,栽綠化啊,平操場、藍球場等等),我們是甲供材,施工方是一個施工方,材料也是一起采購的。比如在建工程的總造價是3000萬,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)時,是直接結(jié)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)房屋,還是需要分開進行結(jié)轉(zhuǎn),但是無法區(qū)分哪里用了多少人工和材料,不能把這個建造成本進行區(qū)分。還是全部直接轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。如果全部轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)這樣對以后折舊年限和房產(chǎn)稅納稅有沒有影響。
老師你好!想請教一下,就是公司幫別人接了一個工程,當時會計不清楚做在在建工程里面,完工了就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在老板想把這個不是公司的資產(chǎn)弄出去,說還原事實,22年開始在施工,23年完工轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)并計提折舊,現(xiàn)在處理這個事情,需要怎么處理呢?現(xiàn)在調(diào)整折舊費用是不是涉及了23年企業(yè)所得稅費用,需要更正申報23年所得稅年報嗎?公司用的小企業(yè)會計準則,謝謝老師!
報關(guān)單上第一計量單位和單價單位不一致會影響退稅嗎?
老師。如果一個企業(yè)有好幾個固定資產(chǎn),怎么知道每個固定資產(chǎn)的折舊金額,都放在一起了的假設(shè)?
工資計提和實際申報工資不一致可以嗎?
個人可以帶外部賬嗎?
老師,借:銀行存款2100 貸:其他業(yè)務(wù)收入 2100 借其他業(yè)務(wù)成本 2150 貸 投房 2150 借:公允價值變動損益 100 貸:其他業(yè)務(wù)成本 100,借其他綜合收益200 貸其他業(yè)務(wù)成本200,我這一筆業(yè)務(wù)有多少利潤
老師,明天一早能報稅嗎
可以重新開 沖紅嗎
有零售有批發(fā) 零售收錢 要打到公戶嗎 還是咋整 現(xiàn)金收了是不也得必須存到公戶 過一下賬
產(chǎn)權(quán)在A的土地,賣給B,B使用,未付全款,未辦理產(chǎn)權(quán)過戶,房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅該誰付?
歸屬普通股的凈資產(chǎn)和資產(chǎn)總額中間有個什么嘛歸屬普通股的凈資產(chǎn)就是權(quán)益部分???麻煩老師給確定下