以前年份的單據(jù)只能做以前年度調(diào)整,要想稅前扣除只有重新做當年的匯算

請問500元以下的報銷沒有發(fā)票只有收據(jù),入賬正常入賬,年底匯算清繳時怎么操作
財務(wù)上,500元以下的沒有發(fā)票、收據(jù)的話可以用白條,這個是只能對內(nèi)賬,外賬可以嗎
老師 員工報銷車費 因為打的是私家車 沒有發(fā)票 可以用收據(jù)嗎 500元以下的報銷
老師,今年稅務(wù)局有出文件,500元以內(nèi)的收據(jù),可以不用發(fā)票入賬?
老師,平時報銷的單據(jù)小于500,沒有發(fā)票可以稅前扣除嗎
老師經(jīng)營范圍里有技術(shù)服務(wù),現(xiàn)在合同資料整理歸檔錄入掃描上傳系統(tǒng),開票是開信息技術(shù)服務(wù),還是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)
老師,我們公司是一家小規(guī)模納稅人,2024年第一季度第二季度都紅沖了發(fā)票,增值稅形成了負數(shù),申報增值稅直接0申報了,2024年第三季度開具7萬的正數(shù)發(fā)票,沒有進行負數(shù)的抵減,直接按7萬申報了增值稅,增值稅跟企業(yè)所得稅形成了比對差異差異,需要更正報表, 把2024年第一第二季度更正為實際的負數(shù)金額比較好呢,還是更正第三季度的報表比較好,第三季度按實際開具的金額抵減第一第二季度的負數(shù),按抵減后的數(shù)據(jù)填列更正,
個體戶全年開票小于120萬,并且全部開的是普票,你是不是不用交增值稅和個人經(jīng)營所得稅
老師,2024年之前實行認繳制的企業(yè),3年緩沖期+5年內(nèi)實繳。如果想減資本和注銷,是必須在3年緩沖期完成嗎,如果過了三年緩沖期還可以減資或者注銷嗎
你好,老師,我想把下面負數(shù)2萬多調(diào)平,其他應(yīng)付款。
個體戶每個季度開28萬的票出去,但是沒有進項發(fā)票,是定期定額的,需要交個人經(jīng)營所得稅嗎,需要的話是按照開票金額交稅嗎
個體戶每個季度開28萬的票出去,但是沒有進項發(fā)票,需要交個人經(jīng)營所得稅嗎,需要的話是按照開票金額交稅嗎
開9個點的增值稅發(fā)票,需要4.5個點去買,開13個點的發(fā)票,需要7個點去買,哪個劃算一些呢,怎么算的呢
委托研發(fā)所需要的成本?什么時候使用委托研發(fā)什么時候自主研發(fā)?
5. 下列企業(yè)財務(wù)管理目標中,沒有考慮風(fēng)險問題的是( )。A. 利潤最大化 B. 相關(guān)者利益最大化C. 股東財富最大化 D. 企業(yè)價值最大化 老師,這道題為什么選A
我們沒有以前年度損益科目,我直接計入未分配利潤這個科目可以不
可以的,沒問題的哈
稅務(wù)會不會要求我們重新做當年的匯算呢?
不會要求的哈,因為是增加成本
好的,500元以下的收據(jù)也可以入賬,是不
是的,那個可以做賬的,
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。
我們公司的商品在另一家公司申請的平臺上銷售,他們公司是沒有商品的,但是,消費者有些是直接就把錢都到平臺上了,發(fā)票是我們公司給客戶提供,這樣他們公司收到款再轉(zhuǎn)給我們的時候注明是代收我們公司的款項可以不呢?
那樣是可以的,沒問題的
他們公司之前給客戶開了一張發(fā)票,是客戶要求他開的,然后為了把收到的錢轉(zhuǎn)給我們,他們公司又讓我們給他們開一張一模一樣的發(fā)票,這種做法對嗎?
那么你們簽訂一個委托代銷合同就行
哦,好的,謝謝
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