同學(xué)你好 你更正申報哦
地區(qū),四川成都。我們是一般納稅人,行業(yè)是裝卸搬運服務(wù),接到專管員電話,說有人投訴個稅申報收入不符,(此員工于2021年5月離職,可個稅申報截止到2021年八月還在申報)目前已更正個稅申報從2021年5月至8月,刪除了此人的個稅申報信息。把更正好的信息交給了專管員,專管員說,還需要財務(wù)的沖銷憑證和更正資料確定你已在財務(wù)上更正,還需要看一下?lián)p益表。這現(xiàn)在該怎么去更正賬務(wù)沖銷憑證呢?此員工5月至8月的工資為兩萬多。
一家公司有8個員工,每人月薪7千,個稅申報延遲了一個月,比如說2月份報的是去年12月的工資,現(xiàn)在想把1月份的工資也申報了,但是這樣要交好多個稅,如何在不多交個稅的情況下調(diào)整
老師您好!我成立了5個月的企業(yè),一般納稅人,這幾個月以來增值稅和企業(yè)所得稅都是零申報,今天提醒我個人所得稅未申報,個人所得稅我需要怎么申報呢?
你好老師,一般納稅人,去年6-10月多報了倆人的個稅,每個月5000倆人一共5個月5萬,現(xiàn)在人家倆人申訴了,這個需要怎么操作調(diào)增呢?如果年報都報上去了的話?
老師,我是建筑公司小規(guī)模納稅人,上個月6月份作廢了2022年的免稅發(fā)票50萬,公司于2023年升為一般納稅人了,現(xiàn)在報增值稅,申報表里要如何填寫,填那幾個報表?
上個月暫估入賬的原材料,這個月已收到發(fā)票,這個月怎樣做賬,原材料上個月已經(jīng)領(lǐng)用了
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購發(fā)票商品名稱是水果型果凍,報關(guān)單上只寫了果凍。
老師,公司維修廠房收到的鋁鎂錳發(fā)票(150多萬),是記到固定資產(chǎn)還是待攤費用?謝謝
老師,請問我報個稅的時候怎么有個減免表了,以前都沒有了
原料按實際來暫估,企業(yè)不想交太多稅我們是生產(chǎn)外加劑工業(yè)企業(yè)暫估庫存商品,按多少交稅
現(xiàn)金支付貨款有沒有金額限制呢,并且客戶要開專票的
員工拿手機(jī)發(fā)票來報銷,價值14499怎么入賬
老師,我買的煤加運費625,不含稅,稅率是10%,那煤總計是多少錢
老師我想問一下,個人成立了一個有限公司,小規(guī)模,沒有業(yè)務(wù),現(xiàn)在在零申報法人的個人所得稅,但是現(xiàn)在法人去了另一個企業(yè)當(dāng)員工,這樣怎么報稅呢,需不需要把公司注銷掉
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項稅額合計數(shù) 的計算過程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個了,本期的營業(yè)收入(本期增值稅銷項發(fā)票不含稅金額合計數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項稅額合計-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項稅額合計數(shù)(增值說進(jìn)項稅額要反推出來),是這個公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號左邊我不確定是加上還是減去了?
那意思年報更正嗎?那當(dāng)時這個稅也是扣了管理費用的,是不還得調(diào)增所得稅應(yīng)納稅所得額?
對的 2.匯算清繳也得更正重新報 要調(diào)增
匯算清繳不就是年報嗎
是的 就是年報所得稅