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老師,我是建筑公司小規(guī)模納稅人,上個月6月份作廢了2022年的免稅發(fā)票50萬,公司于2023年升為一般納稅人了,現(xiàn)在報增值稅,申報表里要如何填寫,填那幾個報表?

2024-07-10 16:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-10 16:43

由于公司在2023年已升為一般納稅人,所以申報增值稅時不能再使用小規(guī)模納稅人的申報表。但對于之前小規(guī)模納稅人期間作廢的發(fā)票,在轉(zhuǎn)為一般納稅人后進行申報時,不需要在一般納稅人的申報表中體現(xiàn)這部分作廢發(fā)票。 一般納稅人申報增值稅需要填寫《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》及相關(guān)附表。具體來說,通常需要填寫主表、銷項稅額明細(xì)表、進項稅額明細(xì)表等。

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由于公司在2023年已升為一般納稅人,所以申報增值稅時不能再使用小規(guī)模納稅人的申報表。但對于之前小規(guī)模納稅人期間作廢的發(fā)票,在轉(zhuǎn)為一般納稅人后進行申報時,不需要在一般納稅人的申報表中體現(xiàn)這部分作廢發(fā)票。 一般納稅人申報增值稅需要填寫《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》及相關(guān)附表。具體來說,通常需要填寫主表、銷項稅額明細(xì)表、進項稅額明細(xì)表等。
2024-07-10
你好 不填寫 不是一個系統(tǒng)的
2021-07-13
你好,所有的打開保存申報就可以的,如果沒有數(shù)據(jù)。
2024-03-06
親愛的同學(xué),晚上好,1月份申報時,沖銷金額及稅額以負(fù)數(shù)填列。填在已開具發(fā)票那一欄。
2023-02-07
系統(tǒng)會出現(xiàn)在簡易征收的那個地方
2023-02-15
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