您好,人力資源肯定會(huì)超30人,不會(huì)享受殘保金免稅優(yōu)惠 的,不申報(bào)個(gè)稅我們的利潤(rùn)得多高呀,這些工資是我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
小規(guī)模納稅人,開(kāi)票200萬(wàn),增值稅申報(bào)時(shí),代理記賬把銷售額填寫(xiě)成1941747.57(3個(gè)點(diǎn))實(shí)際我們開(kāi)的普票1個(gè)點(diǎn),不含稅金額是1980198,但是申報(bào)收入是按照1941747.57申報(bào)的,神奇的是稅務(wù)比對(duì)通過(guò)了,我們申報(bào)收入和賬上收入也不一致,計(jì)提的稅額也對(duì)不上,這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)是不是也很大?需要修改報(bào)表呀,修改報(bào)表又怕上黑明單?求指教
老師,我們是小規(guī)模納稅人,一季度只開(kāi)了一張發(fā)票,金額197,開(kāi)成了免稅的了,應(yīng)該是開(kāi)1%的發(fā)票,申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么申報(bào),引導(dǎo)式填報(bào)的時(shí)候,增值稅申報(bào)表里第9行第10行金額是197,第19行本期免稅額自動(dòng)出來(lái)了個(gè)5.91,按引導(dǎo)式申報(bào)對(duì)嗎,感覺(jué)不對(duì)呢,請(qǐng)老師幫忙看看
老師,小規(guī)模納稅人22年2季度申報(bào)了未開(kāi)票收入5萬(wàn),3季度又開(kāi)具了2季度5萬(wàn)元的發(fā)票,3季度又無(wú)其他收入,申報(bào)的時(shí)候,本想填負(fù)數(shù),但是比對(duì)不成功,申報(bào)不了,打稅務(wù)電話說(shuō)反正不交稅,重復(fù)申報(bào)也沒(méi)關(guān)系,當(dāng)時(shí)就報(bào)了。賬重復(fù)做了一遍,入的現(xiàn)金。但是現(xiàn)在審計(jì)要出報(bào)告,這個(gè)怎么解釋?如實(shí)說(shuō)還是怎么?會(huì)不會(huì)喊調(diào)賬?
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們上月做了無(wú)票收入,但已申報(bào)增值稅,這個(gè)月又開(kāi)票給的對(duì)方,是跨區(qū)域房租,我們這個(gè)月需不需要報(bào)預(yù)交增值稅,如果申報(bào)預(yù)交增值稅會(huì)不會(huì)重復(fù)交稅?》
有老師可以明白這個(gè)業(yè)務(wù)嗎,問(wèn)了兩個(gè)老師,都沒(méi)有解決,
老師,老板出差買了很多東西,國(guó)外的票,如何甄別類型的票什么能報(bào)銷,按即期匯率報(bào),之后需要調(diào)整嗎,可以舉例子給我解答一下嗎,求分錄
老師,購(gòu)買社保的人數(shù)是跟個(gè)稅申報(bào)匹配的嗎?
老師有沒(méi)有做內(nèi)賬表格的表格
老師,怎么審核合同啊
廠房辦了產(chǎn)證,但是一直沒(méi)有價(jià)值,因?yàn)槭抢习遄越ǖ模竺孢^(guò)了兩年做了評(píng)估入賬,這個(gè)房產(chǎn)稅應(yīng)該從什么時(shí)候交呢
新員工入職,首先是社保增員嗎?還是零申報(bào)個(gè)稅?不太明白這個(gè)
公司買辦公樓對(duì)外出租房產(chǎn)稅是12%需要減辦征收嗎?
那本?完工入庫(kù)A商品1300只,B商品1500只,月末在產(chǎn)品為1000只,這樣完整的分錄怎么寫(xiě)呢?月末在產(chǎn)品為1000只寫(xiě)錯(cuò)了分錄
二手車需做折舊嗎?22000元購(gòu)的,如需折舊按多少年折舊?殘值率多少?
公司用股東個(gè)人的房產(chǎn)辦公需要繳納房產(chǎn)稅么?
但是我們申報(bào)了個(gè)稅,也會(huì)開(kāi)發(fā)票給對(duì)方的
您好,是的呀,開(kāi)票是收入,人工申報(bào)個(gè)稅是我們的成本