已經(jīng)申報了預(yù)交的,不用再重復(fù)申報

老師我們是建筑工程公司,在外地有預(yù)交增值稅,這個月申報上個月的增值稅時需要交2000稅款,但是我們有預(yù)交抵扣了2000,不交稅。這個分錄,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,2000,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2000。預(yù)交的增值稅,抵扣要交的怎么做呢。
小規(guī)模納稅人跨區(qū)域涉稅,11月23號開了增值稅普票,12月13號才辦下來外經(jīng)證在異地預(yù)繳,15號機(jī)構(gòu)所在地也要申報交稅,如此重復(fù)交稅了,機(jī)構(gòu)所在地那邊說開票和預(yù)繳退不了稅,然后現(xiàn)在又通知要開票結(jié)果稅務(wù)大廳那邊不能預(yù)繳稅,如果我現(xiàn)在又開票的話是不是下個月又會重復(fù)交稅呢
老師,我們是房地產(chǎn)的預(yù)售階段,每個月要根據(jù)預(yù)收金額,預(yù)交增值稅和土地增值稅,我們4月份預(yù)收收入是0,這個增值稅預(yù)繳申報,和土地增值稅需要做0申報嗎?
老師請問下,我們上月做了無票收入,但已申報增值稅,這個月又開票給的對方,是跨區(qū)域房租,我們這個月需不需要報預(yù)交增值稅,如果申報預(yù)交增值稅會不會重復(fù)交稅?》
老師我們公司是一般納稅人,上個月開了簡易計稅專票,在外地預(yù)交增值稅,這個月申報增值稅報表當(dāng)中會提現(xiàn)預(yù)交增值稅嗎?還是需要我手動填寫啊。
老師,我們做阿里國際站,所有成交方式都是FOB,首次退稅老師對運(yùn)費有提出過質(zhì)疑,當(dāng)時客戶解釋因為DDP是無法選擇的,所以報關(guān)選擇的FOB,最終首次退稅退下來了,后期日常退稅也是正常操作,但是我發(fā)現(xiàn)該企業(yè)開了很多國際運(yùn)輸費發(fā)票都是免稅發(fā)票,如果是FOB成交方式,那么這些運(yùn)費發(fā)票是不是不能企業(yè)所得稅前扣除, 之前已經(jīng)入賬,并且做了扣除
請問老師,我剛接受一家新公司,申報個人所得稅,之前會計是按照扣除個人承擔(dān)部分社保后的工資收入申報,但是這樣不對,從25年10月如果我改為按照工資總額申報,沒有扣除社保前的工資收入申報,對員工個人所得稅有什么影響嗎?
電商制造行業(yè) 有A制造業(yè) B 貿(mào)易公司 C 物流公司 第一種方式 A直接加工成品銷售給客戶還是A委拖 B加工成成品 A只支付加工費 老師哪種方式好些 為什么
老師,貸款產(chǎn)生的銀行利息需要每月都計提嗎?
老師,成立一個公司,法人是a,財務(wù)負(fù)責(zé)人是a。實際經(jīng)營者是b。也就是a什么都不參與也不知道。那這種情況下a如何規(guī)避風(fēng)險,比如簽什么東西之類的
你好 麻煩問一下 個體沒有對公賬戶 怎么辦
過期處理掉了一批庫存,進(jìn)項會被要求轉(zhuǎn)出沒?
老師,成立一個公司,法人是a,財務(wù)負(fù)責(zé)人是a。實際經(jīng)營者是b。也就是a什么都不參與也不知道。那這種情況下a如何規(guī)避風(fēng)險,比如簽什么東西之類的
公司賣給個人和公司的雞蛋,怎么寫會計分錄
老師下午好,我想請問下公司財務(wù)報表的庫存很大,老師想讓我們清掉,我看我們財務(wù)總監(jiān)想了個辦法當(dāng)過期處理掉了一批庫存讓質(zhì)檢出了個假的報告證明這批貨是過期的,直接借,營業(yè)外支出,貸,庫存商品,就處理掉了,他這樣行嗎,這樣進(jìn)項稅,稅務(wù)不要求轉(zhuǎn)出嗎?
沒有申報預(yù)交,當(dāng)是地申報在另外一區(qū)域在
意思是1月份做的無票收入,當(dāng)時申報增值稅時就在公司所在地稅務(wù)局申報了增值稅,現(xiàn)在我們4月又補(bǔ)開了發(fā)票給對方,我們要在另一個區(qū)域申報增值稅,如果我現(xiàn)在申報了預(yù)交增值稅,會不會出現(xiàn)重復(fù)申報的情況?
你已經(jīng)在異地申報了預(yù)交增值稅就不用重復(fù)申報的