你好;會的;? 先報(bào)稅的時(shí)候? 報(bào)申報(bào)表的時(shí)候; 預(yù)繳欄次自動出來金額 -會抵減應(yīng)交稅費(fèi)的金額?
老師我們是建筑工程公司,在外地有預(yù)交增值稅,這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月的增值稅時(shí)需要交2000稅款,但是我們有預(yù)交抵扣了2000,不交稅。這個(gè)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,2000,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2000。預(yù)交的增值稅,抵扣要交的怎么做呢。
老師你好,我想問下建筑業(yè)預(yù)交的增值稅在公司所在地進(jìn)行申報(bào)時(shí)填寫增值稅申報(bào)表4就是預(yù)交增值稅時(shí),一般納稅人的簡易計(jì)稅和一般計(jì)稅有區(qū)別嗎?兩種計(jì)稅方式都是直接在建筑業(yè)增值稅那里填上工程所在地已經(jīng)預(yù)交的稅額就可以了嗎?如果不對,是為什么呢?麻煩老師解答,謝謝
老師,我們是房地產(chǎn)公司,前幾個(gè)月預(yù)繳的增值稅,我忘了在一般人適用的增值稅申報(bào)表中填報(bào),現(xiàn)在補(bǔ)報(bào)在哪里補(bǔ)報(bào)呢
你好,我們是房地產(chǎn)行業(yè)一般納稅人,這個(gè)月個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還了11.57,對應(yīng)增值稅是0.65,這個(gè)在增值稅是不是可以減免。我們現(xiàn)在每個(gè)月是預(yù)繳增值稅,在附表一中,我計(jì)入無票收入,主表顯示本期應(yīng)交增值稅是0.65,這個(gè)稅額是需要抵減我之前的預(yù)繳增值稅嗎?
老師你好,公司是一般納稅人,報(bào)稅有6個(gè)月增值稅0申報(bào)?,F(xiàn)在稅局表示讓交幾塊錢增值稅,說在簡易計(jì)稅填寫。公司主營業(yè)務(wù)收入為安裝費(fèi)和咨詢服務(wù)費(fèi)。我想咨詢下增值稅申報(bào)表是一般計(jì)稅還是簡易計(jì)稅呢
在阿里巴巴國際站上面的訂單,收匯了1000美元,平臺信保訂單扣去2個(gè)點(diǎn),也就是20美元。實(shí)際提現(xiàn)到公司賬上980美元。那20美元怎么做賬呢?
老師,香煙發(fā)票可以入賬嗎,是入招待費(fèi)嗎
我司是電競頭戴耳機(jī)制造業(yè),用分步法分項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)核算直接材料、直接人工、制造費(fèi)用,存貨計(jì)價(jià)用月末一次加權(quán)平均法,制造費(fèi)用全部計(jì)入最終產(chǎn)成品成本。我司分三大步驟,1:前加工、2:組裝、3:包裝1:前加工、2:組裝、3:包裝,其中前加工可能做1個(gè)成品分別有5個(gè)不同半成品,都是在前加工完成。前加工有兩條線別,前加工1線和前加工二線,分別做不同的半成品。比如工單1的成品有5個(gè)不同半成品,工單2成品有5個(gè)辦成品。把5個(gè)不同半成品組裝成裸裝成品,裸裝成品轉(zhuǎn)到下一步進(jìn)行包裝入庫,請?zhí)峁┮幌翬XCEL成本核算表模板,
怎么查原來停繳員工的社保檔次和購買基數(shù)?
企業(yè)注銷后,賬務(wù)憑證還需要保留嗎?
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),4月報(bào)關(guān)單中有2單因合同與付匯人名稱不一致,付款人為客戶公司員工,讓業(yè)務(wù)提供證明資料,遲遲未提供過來,我報(bào)5月出口退稅時(shí)這兩單可以放到下個(gè)月報(bào)嗎?資料不齊我怕報(bào)不過去
老師 您好!請教您 計(jì)提工資,扣繳五險(xiǎn)一金的分錄能指導(dǎo)一下嗎?謝謝!
公司不給員工交公積金,員工投訴會有什么結(jié)果
24年匯算清繳需要退稅,現(xiàn)在不想退稅,怎么調(diào)整了不退稅
老師,公司沒有食堂在外面進(jìn)餐職工餐,10人一季度6000元,這個(gè)費(fèi)用是做職工福利費(fèi)還是管理費(fèi)用