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老師你好,我想問(wèn)下建筑業(yè)預(yù)交的增值稅在公司所在地進(jìn)行申報(bào)時(shí)填寫(xiě)增值稅申報(bào)表4就是預(yù)交增值稅時(shí),一般納稅人的簡(jiǎn)易計(jì)稅和一般計(jì)稅有區(qū)別嗎??jī)煞N計(jì)稅方式都是直接在建筑業(yè)增值稅那里填上工程所在地已經(jīng)預(yù)交的稅額就可以了嗎?如果不對(duì),是為什么呢?麻煩老師解答,謝謝

2021-01-24 15:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-24 15:08

你好 預(yù)繳的算法嗎 簡(jiǎn)易計(jì)稅的3% 一般計(jì)稅2% 是的

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快賬用戶2292 追問(wèn) 2021-01-24 15:29

謝謝老師,還有老師我想請(qǐng)教下,關(guān)于一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅在填寫(xiě)附表三時(shí)可以扣除的分包款時(shí)為什么簡(jiǎn)易計(jì)稅可以填,一般計(jì)稅就不能填寫(xiě)分包款了?麻煩老師了

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齊紅老師 解答 2021-01-24 15:30

一般納稅人他不允許差額抵扣,所以不應(yīng)該填寫(xiě)扣除的。

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快賬用戶2292 追問(wèn) 2021-01-24 15:34

老師這個(gè)原理是什么???我想不明白,既然分包款可以扣除為什么申報(bào)表3填寫(xiě)時(shí)一般計(jì)稅就不能填簡(jiǎn)易計(jì)稅卻可以

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齊紅老師 解答 2021-01-24 15:40

你好 這個(gè)是增值稅的規(guī)定。

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你好 預(yù)繳的算法嗎 簡(jiǎn)易計(jì)稅的3% 一般計(jì)稅2% 是的
2021-01-24
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 這個(gè)是當(dāng)月做, 然后次月申報(bào)抵扣預(yù)繳。 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅。
2023-06-02
您好!不用交。公司所在地附加稅就不用交了
2021-11-10
你好,不可以抵減留底的增值稅額的
2021-01-21
你好,預(yù)交的增值稅及附加稅在申報(bào)的時(shí)候申報(bào)表的附件有地方填報(bào),用來(lái)遞減應(yīng)交增值稅,做賬的時(shí)候這部分預(yù)交增值稅在應(yīng)交增值稅下設(shè)置明細(xì)科目作為遞減項(xiàng),具體參考財(cái)稅(2016)22號(hào)文
2021-01-05
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