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你好,我們是房地產(chǎn)行業(yè)一般納稅人,這個月個稅手續(xù)費退還了11.57,對應(yīng)增值稅是0.65,這個在增值稅是不是可以減免。我們現(xiàn)在每個月是預(yù)繳增值稅,在附表一中,我計入無票收入,主表顯示本期應(yīng)交增值稅是0.65,這個稅額是需要抵減我之前的預(yù)繳增值稅嗎?

2023-04-06 14:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-06 14:26

同學(xué)你好 對的 這個要預(yù)繳的

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同學(xué)你好 對的 這個要預(yù)繳的
2023-04-06
您好 “月末企業(yè)應(yīng)將“預(yù)交增值稅”明細科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅
2024-04-26
你好;會的;? 先報稅的時候? 報申報表的時候; 預(yù)繳欄次自動出來金額 -會抵減應(yīng)交稅費的金額?
2024-06-05
你好本期實際抵減稅額 不用填寫交稅填寫進去,附加稅為0 申報
2021-05-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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