同學(xué)你好 對的 這個要預(yù)繳的
我是你好 我想問下,我們是一般納稅人建筑行業(yè),每個月都有預(yù)繳稅款,預(yù)繳的時候做的是:借:應(yīng)稅-預(yù)交增值稅 貸:銀行 借:應(yīng)稅-未交增值稅 貸:應(yīng)稅-預(yù)繳增值稅,本月銷項減進項以后要交20萬,然后又抵了預(yù)繳的7萬,本月實繳增值稅13萬元,后面這部分應(yīng)該怎么做賬呢
你好,我們是房地產(chǎn)行業(yè)一般納稅人,這個月個稅手續(xù)費退還了11.57,對應(yīng)增值稅是0.65,這個在增值稅是不是可以減免。我們現(xiàn)在每個月是預(yù)繳增值稅,在附表一中,我計入無票收入,主表顯示本期應(yīng)交增值稅是0.65,這個稅額是需要抵減我之前的預(yù)繳增值稅嗎?
我們是建筑公司,之前異地項目預(yù)繳有增值稅,這個月公司申報要交增值稅,但不是異地項目開出的發(fā)票,是另外的項目開出去的工程收入發(fā)票,那這個月申報的增值稅可以抵減之前異地項目預(yù)繳的增值稅嗎?還是只有異地項目要交增值稅時才可以抵減預(yù)繳的增值稅呢
老師,您好,請問我是建筑行業(yè)的存在外地預(yù)繳2%增值稅,請問預(yù)繳時分錄怎么寫,還有我預(yù)繳的增值稅是可以抵銷項稅用的,那這個預(yù)繳增值稅和應(yīng)交增值稅之間是不是還有個分錄要做呀,要不然就體現(xiàn)不出來我用預(yù)繳的增值稅沖減應(yīng)交增值稅了,謝謝老師
老師,我們是房地產(chǎn)企業(yè),我們現(xiàn)在是房地產(chǎn)的預(yù)售階段,每個月有預(yù)售收入,我們需要按照預(yù)售收入預(yù)繳增值稅,我們預(yù)繳增值稅的時候: 借:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款 這個應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅科目,一直掛在這里嗎?月底的時候要不要給它用哪個科目平一下呢?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?