你好,同學(xué) 之前預(yù)交的1-12月的所得稅
老師好,之前的賬上把年度補(bǔ)繳的所得稅分錄做成了 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 所以利潤(rùn)表里面所得稅費(fèi)用就有這個(gè)稅額,但是申報(bào)表里是沒(méi)有這個(gè)數(shù)據(jù)的,就導(dǎo)致了報(bào)表和申報(bào)表里的利潤(rùn)總額不一致,我現(xiàn)在怎么調(diào)整
老師,2021年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)是在所得稅年報(bào)之前報(bào)的,所得稅年報(bào)調(diào)增了利潤(rùn)導(dǎo)至所得稅應(yīng)補(bǔ)交,審計(jì)報(bào)告利潤(rùn)表里的所得稅費(fèi)用是調(diào)增后的金額,報(bào)2022年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)的期初數(shù)是根2021年財(cái)務(wù)報(bào)表的期末數(shù)一至還是根據(jù)審計(jì)報(bào)告的數(shù)據(jù)一至?
老師,好。去年年底的報(bào)表,利潤(rùn)表里面的所得稅哪個(gè)數(shù)忘記填了。我們交的有稅,但是,就是填報(bào)表的時(shí)候,利潤(rùn)表上的所得稅忘記填寫(xiě)了。資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤(rùn)數(shù)是對(duì)著的,哪我匯算的時(shí)候,應(yīng)該怎么填,俺之前沒(méi)填的填,還是把所得稅哪個(gè)數(shù)填上
請(qǐng)問(wèn)老師,我一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表有利潤(rùn),計(jì)提了所得稅,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候彌補(bǔ)以前虧損,現(xiàn)在不交稅了,那我下個(gè)月做賬的時(shí)候,分錄應(yīng)該怎么寫(xiě),應(yīng)繳所得稅里面得數(shù)應(yīng)該咋填
老師你好請(qǐng)問(wèn)我今年1月份交了所得稅,現(xiàn)在報(bào)第一季度是虧損的,之前交的錢(qián)不是應(yīng)該可以抵扣嗎,請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)第一季度所得稅在哪里填已交的所得稅款
老師,我想問(wèn)一下退休人員返聘,長(zhǎng)期的,合同是簽勞務(wù)還是簽勞動(dòng)合同?工資按薪酬報(bào)稅還是勞務(wù)報(bào)酬報(bào)稅
請(qǐng)問(wèn)下老師,一般房屋租賃是幾個(gè)點(diǎn)稅率
我們?cè)谟?jì)提應(yīng)付職工薪酬的時(shí)候,工資除了入管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用,還會(huì)入到哪里?
老師,我問(wèn)一下,如果我在這家公司做了七八年,然后我離職了,我沒(méi)有領(lǐng)取失業(yè)金。當(dāng)月我就及時(shí)入職了另外一家公司,然后補(bǔ)上了這個(gè)社保。嗯,如果現(xiàn)在從這家公司離職,這也就是社保沒(méi)有斷過(guò)嘛。但是的話(huà)呢,換了公司我還可以再領(lǐng)失業(yè)金嗎?能領(lǐng)多久?
這題我算的是賬面價(jià)值2×4×7.6=60.8,可變現(xiàn)凈值1.9×4×7.7=58.52,具體的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2.28,題目中沒(méi)有正確答案吧
@董孝彬 老師你好,有問(wèn)題請(qǐng)教
這個(gè)股份支付的題,請(qǐng)給解析一下第三題,計(jì)算所得稅部分,特別是對(duì)遞延所得稅負(fù)債期初200和期末120對(duì)應(yīng)交所得稅已經(jīng)的原理調(diào)增還是調(diào)減,其中的道理?
這個(gè)是遠(yuǎn)期匯票還是支票???能背書(shū)嗎?我們公司是嘉泓,這個(gè)賬號(hào)怎么不是我們公賬賬號(hào)啊?
老師 問(wèn)下客訴發(fā)生的退房費(fèi)怎么做賬?
老師計(jì)提社保的時(shí)候一項(xiàng)一項(xiàng)分著計(jì)提,還是直接來(lái)總數(shù)計(jì)提