你好,今年1月份交了所得稅,是繳納去年第四季度的所得稅嗎??
你好 老師我想問下 我公司前兩個季度為盈利 第一季度已經(jīng)交了所得稅 第二季度計提未交 現(xiàn)在第三季度虧損了 那在季度利潤表里本年累計的所得稅費用那一欄應(yīng)該填一二季度的所得稅費用之和 還是填一二季度之和再扣除三季度的虧損呢
你好。老師,請問第一二季度虧損第三季度彌補(bǔ)一二季度虧損后盈利預(yù)交所得稅,第四季度虧損,就是全年虧損,那我預(yù)繳的所得稅是在匯算清繳后申請退稅嗎?
你好老師:我們2021年虧損200,我今年2022年1月份盈利100,那我申報今年第一季度企業(yè)所得稅時彌補(bǔ)以前年度虧損我填寫100,那2022年第一季度申報時,1月份盈利的100還交企業(yè)所得稅嗎。怎么交?請問老師!
請問我們公司2021年虧損139665.49元,2022年第一季度盈利3498.84,那么我們申報2022年第二季度所得稅時直接彌補(bǔ)去年的虧損,還是在匯算清繳時才能彌補(bǔ)虧損。另外今年第二季度預(yù)交所得稅額是今年1至6月份的應(yīng)交所得稅減去第一季度繳納的所得稅額進(jìn)行預(yù)交,還是單獨計算第二季度的所得稅
老師您好!第四季度虧損,本年是有利潤。但是以前年度是虧損的。請問第四季度填報季度申報表中要預(yù)交所得稅嗎?
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個人所得稅由他來申報還是我來申報
公司搬遷,重新購買一批辦公桌椅、柜子。總價8萬,但是單張桌子、單個柜子不高于1000元,應(yīng)該記哪個科目
億企財稅和金蝶用友一個都是記賬軟件嗎?
現(xiàn)在俄羅斯和中國之間的交易直接就是可以人民幣交易了嗎
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價,怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(成本價)直接?稅率呀?
之前財務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報,這次自己學(xué)習(xí)財務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實操,所以除了學(xué)習(xí)個稅實操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎。同時會不會影響退稅呢?
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計的嗎?
是的,老師
你好,這個是去年的稅款,無法抵扣今年所得稅的稅款 不需要在今年季度所得稅申報表里面體現(xiàn)?
那去年要退41000,今年還要交46000.這個不能抵繳嗎
你好,不可以直接抵。 去年的辦理退稅,今年的正常繳納就是了?
現(xiàn)在可以辦理退稅嗎還是到5月31號以后匯算結(jié)束才能辦理退稅
你好,你做了匯算清繳申報,就可以申請退稅的