您好,規(guī)范是要更正21年報表的,因為這是21年所得稅費(fèi)用,不影響24年 1、借:利潤分配 100(數(shù)據(jù)請忽略) 貸:以前年度損益調(diào)整 100 2、借:以前年度損益調(diào)整 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100 貸:銀行存款 100
是不是今年用了以前年度損益調(diào)整,或者未分配利潤調(diào)整去年管理費(fèi)用,是不是不用動以前的賬,就改年度企業(yè)所得稅申報表
老師現(xiàn)在還未匯算清繳,要更改去年五月到十一月的計提工資,可以反結(jié)賬回去更改嗎?已申報的報表是不是只用更正個稅申報表,企業(yè)所得稅和財務(wù)報表不用更正?把賬改完了直接做年度企業(yè)所得稅匯算清繳就行了?
請問下,企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)減了的,在24年調(diào)的賬(是損益),23年的財務(wù)報表年報需要手工改嗎,不改的話未分配利潤就和帳上對不上,
做了一個補(bǔ)繳21年的所得稅分錄在今年,用了未分配利潤,那么還需要改財務(wù)報表嗎?改哪些
問題是21年報表更正了,所以2024年補(bǔ)了21年所得稅,2000錢不多就做在24年當(dāng)期費(fèi)用,就不用改表了????還是用未分配利潤,然后怎么改財務(wù)報表??
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
分錄做在24年,用的未分配利潤
財務(wù)報表怎么更正,還是沒明白
把2021年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤減少100.銀行存款減少100
因為更正了21年報表?年報嗎
22年,23年也要更正吧?
您好,1.分錄做在24年,用的未分配利潤,是的 2.利潤里所得稅費(fèi)用加上,負(fù)債表未分配利潤減去和應(yīng)交稅費(fèi)加上 3.不對,負(fù)債表未分配利潤減去和應(yīng)交稅費(fèi)加上 4.是的,更正了21年報表,22年期初,23年期初都要更正
補(bǔ)2021年所得稅 1、借:利潤分配一未分配利潤 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100 貸:銀行存款 100 老師,負(fù)債表未分配利潤減少100.應(yīng)交稅費(fèi)加100. 應(yīng)交稅費(fèi)減少100,銀行存款減少100,合并起來就是未分配利潤減少100.銀行存款減少100吧 要合并起來嗎,這里不懂
而老師說,負(fù)債表未分配利潤減去和應(yīng)交稅費(fèi)加上,這里只看第一個分錄嗎
您好,應(yīng)交稅費(fèi)減少100,銀行存款減少100這個是在24年體現(xiàn)的嘛,錢不是24年扣的么
是的,老師,非常感謝老師
老師一講,理解了
?親愛的朋友,祝您生活愉快! 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
最后問一下,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,才2000塊錢不可以做當(dāng)期費(fèi)用嗎?必須做未分配利潤嗎
您好,我認(rèn)為可以的,直接體現(xiàn)在24年利潤表里
老師你好,費(fèi)用比較少是吧,大概10000以內(nèi)都可以做24年當(dāng)期費(fèi)用吧
您好,我也這是么認(rèn)為的,金額大小沒有統(tǒng)一尺度,這是一個職業(yè)判斷,看公司的報表情況,比如?這個公司年收入10億,1萬就是個小水滴嘛