你好,具體的是調(diào)整了什么業(yè)務(wù)?

老師 用以前年度損益調(diào)整調(diào)整未分配利潤,產(chǎn)生的所得稅差額是不是只能去稅務(wù)局改報表退稅,匯算清繳改不了
請問老師,做賬時用了以前年度損益調(diào)整科目,財務(wù)報表需要調(diào)整年初未分配利潤數(shù)據(jù)嗎?年初數(shù)據(jù)改那上年的年末數(shù)也要改,否則報表不連續(xù)。
請問下,企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)減了的,在24年調(diào)的賬(是損益),23年的財務(wù)報表年報需要手工改嗎,不改的話未分配利潤就和帳上對不上,
企業(yè)會計準(zhǔn)則下,23資產(chǎn)負(fù)債表日后發(fā)生退貨,需要修改上一年度財務(wù)報表么,在24年用以前年度損益調(diào)整分錄,匯算清繳的時候是需要填在銷售退回欄是么,這樣24年匯算需要調(diào)增利潤,次年再調(diào)減利潤是么
24年暫估,25年帳上做沖減,申報24年年報財務(wù)報表,在24年做賬軟件年報財務(wù)報表的基礎(chǔ)上把暫估的應(yīng)付賬款,主營業(yè)務(wù)成本減掉,未分配利潤加上暫估的,企業(yè)所得稅匯算清繳,主營業(yè)務(wù)成本加上暫估的,納稅調(diào)整那不調(diào)增。其他不需要再做什么了吧?次年申報年報,匯算清繳,不用再改金額了吧
老師 分公司獨立核算,那報稅做賬也是分開報嗎?
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
財務(wù)手續(xù)費,本來發(fā)生在24年1月,看錯了做要23年12月去了
24年一月發(fā)現(xiàn)調(diào)了賬,但是23年的財務(wù)報表未分配利潤就對不上
你好,財務(wù)費用手續(xù)費你可以用利潤分配未分配利潤來做。借利潤分配未分配利潤貸銀行存款。
那23年的財務(wù)報表年報和實際的就對不上
你好,對的是的,不一致的。如果你想要一致的話,那你反結(jié)賬修改借財務(wù)費用貸銀行存款。
申報給稅務(wù)局的第4季度的財務(wù)報表、所得稅申報表都要修改。
我這么做了,財務(wù)報表年報23年的未分配利潤就對不到
是的對的,上面給你寫了。
是不是稅務(wù)上可以不一致。
你好,可以的,可以不一致的。因為我上面給你寫了一個做到今年利潤分配的調(diào)整之后就是一致的。
好的,謝謝哈
不用客氣,工作愉快。