你好,需要做財(cái)務(wù)報(bào)表的調(diào)整,需要變動(dòng)報(bào)表的? 未分配利潤,貨幣資金? ?欄次的數(shù)據(jù)?

22年初補(bǔ)計(jì)提21年所得稅和22年收到21年所得稅退稅 做的分錄都是直接計(jì)入利潤分配-未分配利潤 那么改變了21年的未分配利潤 這是需要在22年申報(bào)21年年報(bào)時(shí)填報(bào)的吧?這種情況是填在哪里?
老師,我今年調(diào)了未分配利潤,因?yàn)橛锌缙诘馁M(fèi)用和收入。有2021年的2022年的,那這個(gè)要調(diào)哪些報(bào)表?不更正報(bào)表有啥影響, 我用的是用友軟件,2023年用了利潤分配-未分配利潤這個(gè)地方勾稽關(guān)系不一致了,之前的財(cái)務(wù)報(bào)表還要改嗎/改哪里
做了一個(gè)補(bǔ)繳21年的所得稅分錄在今年,用了未分配利潤,那么還需要改財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?改哪些
問題是21年報(bào)表更正了,所以2024年補(bǔ)了21年所得稅,2000錢不多就做在24年當(dāng)期費(fèi)用,就不用改表了????還是用未分配利潤,然后怎么改財(cái)務(wù)報(bào)表??
問題是21年報(bào)表更正了,所以2024年補(bǔ)了21年所得稅,2000錢不多就做在24年當(dāng)期費(fèi)用,就不用改表了???不可以用所得稅費(fèi)用嗎? 還是用未分配利潤,然后怎么改財(cái)務(wù)報(bào)表?? 改了21年就要改22.23年財(cái)務(wù)報(bào)表吧?
老師,殘保金申報(bào)是按申報(bào)個(gè)稅的人數(shù),還是按社保人數(shù)?
老師 分公司獨(dú)立核算,那報(bào)稅做賬也是分開報(bào)嗎?
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些


21年財(cái)報(bào),補(bǔ)了2000
補(bǔ)了2000所得稅
是針對這個(gè)回復(fù),有什么疑問嗎
國家稅務(wù)局,財(cái)務(wù)報(bào)表有年報(bào),第四季度報(bào)表
請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
具體怎么調(diào),老師又沒說清楚
21年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤減少2000.銀行存款減少2000.這樣?
什么意思啊也不說清楚
問題是21年報(bào)表更正了,所以2024年補(bǔ)了21年所得稅,2000錢不多就做在24年當(dāng)期費(fèi)用,就不用改表了????還是用未分配利潤,然后怎么改財(cái)務(wù)報(bào)表??
你好,需要做財(cái)務(wù)報(bào)表的調(diào)整,需要變動(dòng)報(bào)表的? 未分配利潤,貨幣資金? ?欄次的數(shù)據(jù)? 21年補(bǔ)了2000所得稅,就是21年財(cái)務(wù)報(bào)表的未分配利潤減少2000,貨幣資金減少2000. 21年補(bǔ)了2000所得稅,是不可以??做在24年當(dāng)期費(fèi)用的
有的老師說可以做當(dāng)期,所以比較糾結(jié)
你好,21年的所得稅,計(jì)入當(dāng)期損益,這樣顯然不對啊
費(fèi)用2000老師
你好,21年的費(fèi)用,現(xiàn)在補(bǔ)入賬,是通過? 以前年度損益調(diào)整? 科目核算,而不是直接計(jì)入管理費(fèi)用的?