你好,這個(gè)有差額,其實(shí)也沒有太大的問題的。
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會成本??
老師,我7月16日開好的外經(jīng)證,陜西省的明天做稅費(fèi)種認(rèn)定會被罰款嗎?是不是超過30天了?
你好 我們公司是一般納稅人銷售板材,進(jìn)貨價(jià)20元/平方,銷售70元/平方,如何解決進(jìn)項(xiàng)稅額差額大,怎樣運(yùn)用財(cái)稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價(jià)1元,拆分為基本電價(jià)和服務(wù)費(fèi),在稅法上是否可行?
計(jì)算信用條件改變引起的邊際貢獻(xiàn)增加額為什么用增加的銷售額*1-變動成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負(fù)是多少,每年12份增值稅報(bào)表是否可行核對全年的增值稅的稅費(fèi)情況,老師指導(dǎo)一下
總公司和分公司財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,但有個(gè)這樣的問題,總公司簽了辦公場地租賃合同,但這個(gè)租賃實(shí)際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動合同,但是這些員工又是給總公司在干活。現(xiàn)在的問題是,成本比較亂,我的疑問是這樣做財(cái)務(wù)核算有沒有關(guān)系?要如何去調(diào)整
則務(wù)杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進(jìn)口了一批貨物,交了增值稅,我想問下這個(gè)會計(jì)分錄怎么做,以后內(nèi)銷后有了銷項(xiàng),那進(jìn)口交的增值稅能進(jìn)行抵扣嗎,謝謝老師
按正規(guī)的來。有2021年的2022年的,那這個(gè)要調(diào)哪些報(bào)表?不更正報(bào)表有啥影響, 我用的是用友軟件,2023年用了利潤分配-未分配利潤這個(gè)地方勾稽關(guān)系不一致了,之前的財(cái)務(wù)報(bào)表還要改嗎/改哪里
這個(gè)有差額,其實(shí)也沒有太大的問題的。。老師啥叫沒啥大問題
這個(gè)你想調(diào)整成一致的話,需要讓軟件服務(wù)商幫你調(diào)整報(bào)表的期初數(shù)。這樣才會一致
老師的回答不太對
是這樣的您通過以前年度損益來調(diào)整,不會影響到你本年的損益情況。影響您的去年損益情況,所以得調(diào)整本年度報(bào)表的期初數(shù),也就是去年的期末數(shù)字。
軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)吧??
所以得調(diào)整本年度報(bào)表的期初數(shù),也就是去年的期末數(shù)字。怎么調(diào)法?用友軟件自動調(diào)嗎?我看了沒調(diào)啊
這個(gè)得看你具體的軟件來決定了,有些它是自動結(jié)轉(zhuǎn),有些它就不會轉(zhuǎn)的。
報(bào)稅的那個(gè)報(bào)表是不是要更改
影響您的去年損益情況,所以得調(diào)整本年度報(bào)表的期初數(shù),也就是去年的期末數(shù)字。老師怎么調(diào)整
這個(gè)具體調(diào)整的步驟我沒有操作過。得讓你們的軟件服務(wù)商給操作一下。
不是問軟件啊,說的是納稅申報(bào)表啊
調(diào)了未分配利潤,納稅申報(bào)表是不是也不一樣啊,這個(gè)時(shí)候怎么弄
報(bào)稅的時(shí)候需要把這筆費(fèi)用金額填寫在相應(yīng)報(bào)表的欄次就成
報(bào)稅的時(shí)候需要把這筆費(fèi)用金額填寫在相應(yīng)報(bào)表的欄次就成。。。哪個(gè)地方
舉個(gè)例子來說,你調(diào)整的是管理費(fèi)用,那就填你的管理費(fèi)用里面。
調(diào)成未分配利潤
對呀,賬上調(diào)整就是調(diào)整為分配利潤。
報(bào)稅的時(shí)候需要把這筆費(fèi)用金額填寫在相應(yīng)報(bào)表的欄次就成。。。哪個(gè)地方
這個(gè)意思就相當(dāng)于是普通的費(fèi)用一樣。當(dāng)初是哪個(gè)費(fèi)用就填在哪個(gè)欄次就行。比如說辦公費(fèi)就填寫在辦公費(fèi)用里面。
不對。已經(jīng)是未分配利潤了,匯算清繳調(diào)哪里,不可能是費(fèi)用
這個(gè)是什么您去年的費(fèi)用,肯定是填寫費(fèi)用里面