你好可以的 可以申報的
好勾稽關系不一致可以忽略的,因為你用了未分配利潤,或者是以前年度損益調(diào)整都會影響這個的。 老師稅務局填報財務報表可以過嗎@郭老師
老師,因為2022年調(diào)整過2021年的賬,小企業(yè)會計準則沒用以前年度損益調(diào)整科目,當時沖減的利潤分配-未分配利潤,所以2022年報表利潤表和資產(chǎn)負債表勾稽不一致,有個1萬的差額,現(xiàn)在編制所有者權益變動表也會勾稽不上有差額,這個差額要怎么處理,還用填上嗎,
老師,年末報表未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤?,資產(chǎn)負債表,與利潤表符合這個勾稽,那是不是以后報表都是這樣有差額嗎?還是到下一度可以調(diào)平吶?
老師,您好。我看有一些同行說調(diào)整了以前年度損益調(diào)整,勾稽關系就會有錯。那是都要調(diào)整報表?財務軟件報表也沒法調(diào)整呀。還有電子稅務局的財務報表可以自己改嗎?謝謝老師。
老師,我今年調(diào)了未分配利潤,因為有跨期的費用和收入。有2021年的2022年的,那這個要調(diào)哪些報表?不更正報表有啥影響, 我用的是用友軟件,2023年用了利潤分配-未分配利潤這個地方勾稽關系不一致了,之前的財務報表還要改嗎/改哪里
開出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開票的時候金額忘記減去運保費了,上個月開的,現(xiàn)在要怎么辦
老師,我們報關是fob海運費是不是我們公司出
建筑公司,開票120萬, 9個點的稅,進項稅有5萬,下個月要交多少稅?
老師,補2024年的無票收入時,稅務會不會指定一個單價讓我們開票呢
老師,一般納稅人個體工商戶加工毛竹,成徑向簾2480x1400,1700*1400,主要是原材料進項抵扣9個點+加計抵扣1個點=10個點,每月電費進項200-300元,還有幾十元的油費進項,都沒有其他的,別人的工廠稅負率一般控制在3.5%,我就很難做到,本地稅務現(xiàn)在是憑票抵扣,到底核算成本該如何調(diào)整才比較容易達成
老師好,現(xiàn)在就業(yè)形勢如何,適不適合跳槽?
建筑行業(yè)跨省預繳。繳納稅費。網(wǎng)簽三方協(xié)議。清算行行號和開戶行行號都一致。繳款失敗。提示收款方代碼與付款方不一致,如何處理
交完稅后,還要做分錄嗎
變動儲存成本包含倉儲過程中的運費嘛?老師?
老師看了答案。想了想8題a選項應該是現(xiàn)金流出啊,銀行付款的???
那這個鉤稽關系對不上不是一直在那里嗎
對的,是的,今年會一直存在這個差異,明年就可以正常了。
一般用了以前年度損益調(diào)整科目以后鉤稽關系就會不平嗎
做了以前年度損益調(diào)整,或者是未分配利潤,都會造成你勾稽關系不一致 明年一月份就是正常了。
好的呢,但是資產(chǎn)跟負債所有者權益不相等就一定不行是嗎
是的是的,不可以這么做的。
好的,老師這個公司要轉(zhuǎn)出去了,那轉(zhuǎn)出去前我應該把這個所得稅調(diào)整做平嗎?做平鉤稽關系不平,還是交接的時候跟對方說清楚讓對方去調(diào)比較好
是的 可以跟他說一下的,你跟他說一下什么原因就行。
那我現(xiàn)在不調(diào)嗎
可以的,你現(xiàn)在不用調(diào)整的。
可是10月份已經(jīng)把去年第四季度的所得稅繳納了,也退了想對應的所得稅,然后我也用了以前年度損益調(diào)整,然后不調(diào)的話,應交所得稅貸方就有余額
實際上應交所得稅是交完了,貸方也不應該有余額的
那你現(xiàn)在調(diào)整企業(yè)所得稅的,企業(yè)所得稅的調(diào)整勾稽關系的不用調(diào)整。
老師的意思是鉤稽關系不平不管它嗎
是的是的是這個意思的。
老師,轉(zhuǎn)給中信建投證券公司的第三方存管活期轉(zhuǎn)保證金怎么入賬寫分錄呀
還有給員工補繳的9月的公積金怎么入賬寫分錄
他當時你的活期做到了哪個科目里面的。
借管理費用公積金貸應付職工薪酬公積金, 借應付職工薪酬公積金、 其他應收款、個人負擔的公積金 貸銀行存款。
他當時你的活期做到了哪個科目里面的。 沒有做呀,這個新成立的私募證券公司,10月份轉(zhuǎn)了第三方存管活期轉(zhuǎn)保證金,不知道入哪個科目
借其他應收款貸銀行放款。
借其他應收款,貸銀行存款。