你好,這個(gè)是不能抵扣的。
請教一下,我公司請老師來為我員工培訓(xùn),他發(fā)生的住宿費(fèi),火車費(fèi),我可以直接入在招待費(fèi)嗎?還需不需要其他操作
老師,老板社保和公司都沒有在公司發(fā),在別的公司,現(xiàn)在把他的火車票住宿費(fèi)用可以計(jì)入研發(fā)費(fèi)用里面嗎?
老師,請問客戶過來公司培訓(xùn),發(fā)生的住宿費(fèi)交通費(fèi)他自己先墊付了,公司在給他報(bào)銷,可以對公支付給他嗎?
老師,公司老總是上級公司派過來的,薪酬不在公司支付,他發(fā)生的火車票住宿費(fèi)等可以抵扣嗎
老師,公司總經(jīng)理是上級公司派駐,工資不在公司發(fā)放,她所發(fā)生的火車票、住宿費(fèi)或者參加會議費(fèi)發(fā)生的會務(wù)費(fèi)等,產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅是不是都不允許抵扣?還有獨(dú)立董事發(fā)生的住宿費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅也不可以抵扣吧?
老師,現(xiàn)在公司遇到這種情況,就是我們買給銷售方,后面再把這個(gè)錢循壞回來,怎樣查這些錢循環(huán)回來沒有,現(xiàn)在公司賬上沒錢了,不知怎么回事,謝謝
老師就是小規(guī)模的稅費(fèi)的附加稅是需要每個(gè)月都計(jì)提的嗎?如果是計(jì)提那應(yīng)該怎么計(jì)提,分錄是怎么寫的?
老師就是我們是小規(guī)模是按季交稅的,我每個(gè)月做賬的時(shí)候需要計(jì)提稅費(fèi)嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人的每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)稅額的分錄是怎么寫的
請問老師,增值稅減征額需要計(jì)入營業(yè)外收入嗎?
發(fā)票有點(diǎn)多可以不打印出來嗎 用電子稅務(wù)局導(dǎo)出來的明細(xì)做附件可以嗎
繳納合同印花稅需要計(jì)提嗎,分錄怎么寫
老師未分配利潤負(fù)數(shù)的話 報(bào)表需要用負(fù)數(shù)提現(xiàn)嗎 我本期本年利潤-1000 未分配期初500 那本期未分配利潤報(bào)表是-500 還是直接寫500就可以
老師在手機(jī)開始的發(fā)票開票人,是空的怎么添加上。
這張通行費(fèi)可以抵扣嗎
就是這位老總發(fā)生的費(fèi)用,涉及增值稅抵扣的一律都不可以抵扣是吧
對,沒錯(cuò)的,就是這樣的。
如果出差,老總和其他人一起,發(fā)生的住宿費(fèi)一張票,都不能抵扣了?
這種比如說實(shí)際上是一起的話也可以抵扣的,畢竟也不會分的那么詳細(xì)
如果公司員工都是上級公司派過來的,都是和上級公司簽訂的勞動合同,但是職工薪酬在公司支付,如果這樣的話,員工發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)都不能抵扣了嗎?
這要是在你們公司發(fā)放工資,薪金就能證明是你們的員工就可以抵扣。