那個(gè)是管理不善造成的,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

某農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2020年10月,該企業(yè)向各地農(nóng)機(jī)銷售公司銷售農(nóng)機(jī)產(chǎn)品。取得含稅收入981萬(wàn)元;向各地農(nóng)機(jī)修配站銷售農(nóng)機(jī)零配件,取得含稅收 入100萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)鋼材等材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額70萬(wàn)元,購(gòu)進(jìn)材料和銷售貨物過(guò)程中取得的貨物運(yùn)輸業(yè)一般納稅人開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額5萬(wàn)元,取得的發(fā)票均已在當(dāng)月申報(bào)抵扣。 要求:(1)計(jì)算該企業(yè)該納增值稅稅額。
某農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2017年10月發(fā)生如下業(yè)務(wù):⑴購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款50000元,原材料已入庫(kù),另支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得貨物運(yùn)輸增值稅專用發(fā)票注明的稅額為70元。⑵外購(gòu)零配件,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款200000元,另支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得貨物運(yùn)輸增值稅專用發(fā)票注明的稅額為560元。⑶生產(chǎn)領(lǐng)用外購(gòu)鋼材一批,成本85000元;企業(yè)在建工程(辦公樓)領(lǐng)用外購(gòu)鋼材一批,成本70000元,已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。⑷銷售農(nóng)用機(jī)械一批,取得不含稅銷售額650000元,另收取包裝費(fèi)36000元。⑸銷售一批農(nóng)機(jī)零部件,取得含稅銷售額98280元。⑹提供農(nóng)機(jī)維修業(yè)務(wù),開(kāi)具的普通發(fā)票上注明價(jià)稅合計(jì)70200元。已知:企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票和貨物運(yùn)輸發(fā)票均在當(dāng)月通過(guò)認(rèn)證并在當(dāng)月抵扣。(注:農(nóng)機(jī)不等于農(nóng)機(jī)零部件。農(nóng)機(jī)適用低稅率9%,農(nóng)機(jī)零部件面向生產(chǎn)商而非農(nóng)民適用一般稅率13%。)
增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,2022年5月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)從A公司購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料,取得A公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,注明貨款200萬(wàn)元。合同約定運(yùn)輸由甲企業(yè)自己負(fù)責(zé),天明公司支付運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)5萬(wàn)元,增值稅稅額0.45萬(wàn)元。(2)從B公司購(gòu)進(jìn)維修設(shè)備用零部件,由于B公司為小規(guī)模納稅人,取得B公司開(kāi)具的普通發(fā)票,注明價(jià)款11.3萬(wàn)元。(3)月初外購(gòu)貨物一批,支付增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額24萬(wàn)元,下旬因管理不善,造成該批貨物一部分發(fā)生霉?fàn)€變質(zhì),經(jīng)核實(shí)造成1/4損失。要求:分別計(jì)算該公司(1)、(2)、(3)項(xiàng)業(yè)務(wù)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,2022年5月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)從A公司購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料,取得A公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,注明貨款200萬(wàn)元。合同約定運(yùn)輸由甲企業(yè)自己負(fù)責(zé),天明公司支付運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)5萬(wàn)元,增值稅稅額0.45萬(wàn)元。(2)從B公司購(gòu)進(jìn)維修設(shè)備用零部件,由于B公司為小規(guī)模納稅人,取得B公司開(kāi)具的普通發(fā)票,注明價(jià)款11.3萬(wàn)元。(3)月初外購(gòu)貨物一批,支付增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額24萬(wàn)元,下旬因管理不善,造成該批貨物一部分發(fā)生霉?fàn)€變質(zhì),經(jīng)核實(shí)造成1/4損失。要求:分別計(jì)算該公司(1)、(2)、(3)項(xiàng)業(yè)務(wù)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,2022年5月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)從A公司購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料,取得A公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,注明貨款200萬(wàn)元。合同約定運(yùn)輸由甲企業(yè)自己負(fù)責(zé),天明公司支付運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)5萬(wàn)元,增值稅稅額0.45萬(wàn)元。(2)從B公司購(gòu)進(jìn)維修設(shè)備用零部件,由于B公司為小規(guī)模納稅人,取得B公司開(kāi)具的普通發(fā)票,注明價(jià)款11.3萬(wàn)元。(3)月初外購(gòu)貨物一批,支付增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額24萬(wàn)元,下旬因管理不善,造成該批貨物一部分發(fā)生霉?fàn)€變質(zhì),經(jīng)核實(shí)造成1/4損失。要求:分別計(jì)算該公司(1)、(2)、(3)項(xiàng)業(yè)務(wù)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
老師,個(gè)體工商戶交經(jīng)營(yíng)所得稅,計(jì)提和繳納的分錄是啥
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老師,《財(cái)政部 國(guó)家檔案局關(guān)于規(guī)范電子會(huì)計(jì)憑證歸檔的通知》(財(cái)會(huì)〔2025〕9號(hào))這個(gè)公告要怎么存檔才合規(guī)
老師,增值稅的計(jì)提和繳納分錄是啥
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老師,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免增值稅的政策是哪個(gè)文
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