納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬本金額,這個(gè)是調(diào)增的 借,應(yīng)付賬款。貸,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。這是紅沖以前的發(fā)票, 然后收到的發(fā)票。借,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。貸,應(yīng)付賬款
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)2021年開了一張普通發(fā)票,對(duì)方單位說(shuō)找不到了,后來(lái)又找到這張發(fā)票了,然后公司以前會(huì)計(jì)在2022年1月份把去年那張發(fā)票紅沖 ,又重新開了一張,報(bào)1月份增值稅、所得稅多加了這筆收入,下面憑證是把2021年收入做了調(diào)整,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,增值稅申報(bào)表跟開票系統(tǒng)里面銷售不一致了,一月份是紅沖重新開的,請(qǐng)教這個(gè)需要處理嗎
22年已結(jié)賬,23年1月收到1張跨年的350萬(wàn)勞務(wù)成本票。這張票怎么處理 1、建筑公司小規(guī)模小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則分錄如何做 2、 企業(yè)所得稅匯算如何調(diào)整這個(gè)金額怎么調(diào)整,填寫在哪幾行調(diào)整。 3、需要調(diào)整22年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)嗎
老師,您好!2021年公戶支付了金額,發(fā)票開的也是2021年的日期,現(xiàn)在才收到發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬務(wù)處理呢? 另外還需要去調(diào)整2021年企業(yè)所得稅年報(bào)申報(bào)表嗎?
老師,去年一整年的公戶銀行在今年5月份申請(qǐng)一次性開手續(xù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票。去年已入“財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)”,現(xiàn)在拿到發(fā)票,6月份入賬,是要怎么做賬呢?企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候并沒有把這部分手續(xù)費(fèi)開票的情況去做調(diào)整
老師是你好,請(qǐng)問(wèn)一下在22年11月時(shí)發(fā)生了一筆計(jì)提勞務(wù)費(fèi)15075,當(dāng)時(shí)做賬時(shí)借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 15075 貸:應(yīng)職工薪酬-勞務(wù)費(fèi)13500 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 1575 。但一直沒有付勞務(wù)費(fèi),也沒收到勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票。所以年度所得稅匯算時(shí)調(diào)增了15075.今年發(fā)生銷售退回,重開發(fā)票勞務(wù)費(fèi)這部分不需要我們發(fā)放。應(yīng)該怎么做賬?
公司目前賬目上面庫(kù)存是409萬(wàn),對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)已經(jīng)抵扣了,然后未抵扣的庫(kù)存是478萬(wàn),未抵扣增值稅是620萬(wàn) 從這幾個(gè)數(shù)據(jù) 能判斷出單位未來(lái)增值稅稅負(fù)是多少嗎
個(gè)人賺1萬(wàn)設(shè)計(jì)費(fèi),大概要交多少稅? 增值稅10000*1%=100 附加稅100*0.06=6 個(gè)人所得稅0000×(1-20%)=8000元 8000×30%-2000=2400-2000=400元。 還有其余的稅嗎
公司是小規(guī)模,專管員說(shuō)2024年4-6月的減征額有差異,應(yīng)該怎么辦,怎么查?
老師你好!我們是生產(chǎn)企業(yè)!8月份出口已開票申報(bào)增值稅!免抵退申報(bào)沒有提交申報(bào)!下個(gè)月再提交申報(bào)!因有一個(gè)對(duì)應(yīng)的出口發(fā)票非自產(chǎn)做免稅處理!是不是申報(bào)的8月份增值稅申報(bào)表需要更正!把免抵退稅銷售額扣除做免稅銷售額填入免稅中
老師,我們公司把股權(quán)轉(zhuǎn)讓了兩次,股東還有好幾個(gè),這個(gè)是用股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議做賬嗎,分錄是借:實(shí)收資本—張某,貸:實(shí)收資本—李某嗎
問(wèn)一個(gè)關(guān)于:變更股權(quán)后投資款的問(wèn)題 我公司有兩個(gè)投資人:A(占股90%9萬(wàn)元)和B(占股10%1萬(wàn)元)這兩個(gè)投資者都已經(jīng)把錢實(shí)際投資到了公司,但是都已經(jīng)虧完了,現(xiàn)在我公司準(zhǔn)備變更股東股權(quán),也就是把A和B兩個(gè)投資者股權(quán)對(duì)調(diào),這樣變更完后我公司的投資款是相應(yīng)變更為(B90%股權(quán)9萬(wàn))和(A10%的股權(quán)1萬(wàn))是這樣嗎?還是說(shuō)A雖然減股到10%,但是還是投了9萬(wàn)元呢?
我的票這個(gè)月開進(jìn)來(lái)了 但我還沒有去認(rèn)證抵扣 放在有需要德時(shí)候去勾選抵扣 那我著票現(xiàn)在需要入賬嗎 還是等認(rèn)證后再入帳 這個(gè)怎么做分錄的嗎
老師你好,我公司是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),被查出2023年需要補(bǔ)繳經(jīng)營(yíng)所得稅及滯納金,補(bǔ)繳的稅款是從法人個(gè)人卡支付的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄怎么做的
郭老師,車間水溝項(xiàng)目,這個(gè)裝修做什么科目
關(guān)于視同銷售的業(yè)務(wù) 會(huì)計(jì)處理把視同銷售的稅金和成本一起計(jì)入銷售費(fèi)用,里面這部分視同銷售的稅金是否可以直接在企業(yè)所得稅扣除 政策依據(jù)是什么
新收到的發(fā)票明年匯算清繳,納稅調(diào)減。