直接做繳納,可以
借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
貸:銀行存款
同時再做分錄 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
印花稅沒計提,10月直接繳納的,怎么做會計分錄?計算印花稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-印花稅,繳納時,借:應(yīng)交稅金-印花稅,貸:銀行存款 嗎?上個月沒有計提。 還是直接不用計提,這個月交上后這樣做,借:稅金及附加 貸:銀行存款 就可以哪
繳納印花用計提嗎?直接做借應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,貸銀行存款
老師,印花稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,就直接計提借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅就可以嗎 等到繳納的時候就借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅 貸銀行存款 這樣就可以是不
按次交印花稅時需要計提嗎?借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅,繳納時,借應(yīng)交稅費(fèi)印花稅,貸銀行存款 ,還是直接不計提
交印花稅不計提,直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸銀行存款 處理可以嗎
報表審計的概念及適用對象?
個體工商戶增值稅季度申報未開票價稅合計320,000元申報增值稅的時候應(yīng)該怎樣填列報表數(shù)據(jù)?增值稅申報流程先說的詳細(xì)一些
公司給員工繳納的社保費(fèi)共計1491.1元,其中公司承擔(dān)部分1058.64元,個人承擔(dān)部分432.46元。請問老師,計入管理費(fèi)用的金額是1491.1元?還是1058.64元?
老師,是這什么意思,是我的表格有人其他的數(shù)據(jù)。這個他怎么做的呢?他的目的有可能是什么??
老師,當(dāng)我求和,下了框的時候出現(xiàn)了這樣一段文字這個是什么情況怎么解決這個問題,沒辦法計算。
@董孝彬老師,你教我的是加速折舊還是一次性扣除?我內(nèi)心其實(shí)是想的是一次性扣除的,我也不符合加速折舊行業(yè)。不過這個顧慮跟你指導(dǎo)我操作的不沖突吧?
發(fā)票開的是會議費(fèi),我們就應(yīng)該計入銷售費(fèi)用-會議費(fèi)嗎?
稅負(fù)怎么核算公式一般怎么算
發(fā)出貨物怎么核算月末實(shí)際成本公式
請問老師,個體工商戶季度銷售額超過了核定數(shù)值,但是未超過30萬,增值稅申報表是填寫在“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”還是“其他免稅銷售額”欄次呢?
變更法人章的費(fèi)用是做財務(wù)費(fèi)用還是做財務(wù)費(fèi)用
變更法人章的費(fèi)用是做管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!