直接做繳納,可以
借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
貸:銀行存款
同時(shí)再做分錄 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅

印花稅沒(méi)計(jì)提,10月直接繳納的,怎么做會(huì)計(jì)分錄?計(jì)算印花稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-印花稅,繳納時(shí),借:應(yīng)交稅金-印花稅,貸:銀行存款 嗎?上個(gè)月沒(méi)有計(jì)提。 還是直接不用計(jì)提,這個(gè)月交上后這樣做,借:稅金及附加 貸:銀行存款 就可以哪
繳納印花用計(jì)提嗎?直接做借應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,貸銀行存款
老師,印花稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,就直接計(jì)提借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅就可以嗎 等到繳納的時(shí)候就借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅 貸銀行存款 這樣就可以是不
按次交印花稅時(shí)需要計(jì)提嗎?借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅,繳納時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)印花稅,貸銀行存款 ,還是直接不計(jì)提
交印花稅不計(jì)提,直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸銀行存款 處理可以嗎
客戶把貨款先轉(zhuǎn)公賬了,先叫我們開(kāi)發(fā)票,貨拉了一半還沒(méi)有拉完,可以先開(kāi)發(fā)票嗎?
上年度成本發(fā)票作廢50萬(wàn),本年度是否補(bǔ)繳相應(yīng)的企業(yè)所得稅
請(qǐng)問(wèn)一下供應(yīng)商木制品商檢的具體流程,有截圖教學(xué)
老師好!9月做賬將利息收入27.91記到了貸方,科目余額表沒(méi)有取到其他,導(dǎo)致利潤(rùn)表和明細(xì)表的金額不平了,這種還需要在下個(gè)月做賬務(wù)處理嗎?
公司補(bǔ)助給村民,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的什么二級(jí)科目?
請(qǐng)問(wèn)公司暫時(shí)沒(méi)有業(yè)務(wù)了,增值稅零申報(bào),社保也沒(méi)有人在買(mǎi),那個(gè)稅是不是也減員,就不用申報(bào)了,還是說(shuō)要有一個(gè)人員在上面零申報(bào)?
個(gè)體工商戶2024年年報(bào)未報(bào),現(xiàn)在該怎么處理的
購(gòu)買(mǎi)安全月活動(dòng)獎(jiǎng)品報(bào)銷(xiāo),發(fā)票是買(mǎi)了一堆東西,但是領(lǐng)取簽字表,有些物資沒(méi)有發(fā)出去,比如買(mǎi)了50把雨傘,發(fā)放表是30把,有什么問(wèn)題嗎
我們公司正在稽查中,風(fēng)險(xiǎn)局那邊又推送給稽查局幾條工資風(fēng)險(xiǎn),我們查了下是稅務(wù)系統(tǒng)累計(jì)收入錯(cuò)誤導(dǎo)致的,2024年匯算清繳工資薪金支出表填多了也更正了不影響稅款,需要把這個(gè)更正寫(xiě)在情況說(shuō)明里嗎?
老師,咨詢下您數(shù)電普通發(fā)票開(kāi)單位的也要求稅號(hào)必須填嗎?稅號(hào)可以為空嗎?我知道個(gè)人政府單位開(kāi)數(shù)電普票稅號(hào)可以不填,除了這種情況外普票稅號(hào)可以不填嗎?


變更法人章的費(fèi)用是做財(cái)務(wù)費(fèi)用還是做財(cái)務(wù)費(fèi)用
變更法人章的費(fèi)用是做管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!