對,沒問題,就是可以這么做的
繳納的印花稅不需要計提,對嗎?直接就是借應交稅費,貸銀行存款,月末結轉到稅金附加即可???
印花稅沒計提,10月直接繳納的,怎么做會計分錄?計算印花稅,借:稅金及附加 貸:應交稅金-印花稅,繳納時,借:應交稅金-印花稅,貸:銀行存款 嗎?上個月沒有計提。 還是直接不用計提,這個月交上后這樣做,借:稅金及附加 貸:銀行存款 就可以哪
您好,老師印花稅的計提繳納分錄,計提 借:稅金及附加 貸,應交稅費-應交印花稅 繳納時 借,應交稅費-應交印花稅 貸,銀行存款,這樣對嗎?
老師,印花稅需要結轉嗎,就直接計提借:稅金及附加 貸:應交稅費—應交印花稅就可以嗎 等到繳納的時候就借:應交稅費—應交印花稅 貸銀行存款 這樣就可以是不
按次交印花稅時需要計提嗎?借稅金及附加,貸應交稅費印花稅,繳納時,借應交稅費印花稅,貸銀行存款 ,還是直接不計提
公司貸款,支付的利息和融擔費如果取得專票可以進行進項稅額抵扣嗎
老師,取得文化產業(yè)發(fā)展專項補助資金是否交增值稅和所得稅
老師好,個體戶可不可以開1%的專票?
老師好,注冊資本印花稅按年繳,還是按次繳
如何確定一張材料發(fā)票對成本的影響是多少?
老師,殘保金的計算人數退休返聘人員是不是要剔除?
試生產階段領用的原材料以及人工工資、費用等如何記賬?
老師24年度匯算清繳年報中發(fā)現營業(yè)費用漏報了5萬元,想給調正確了,但在匯算清繳報表里沒找到營業(yè)費用調增這一欄,我直接在報表營業(yè)費用填正確的耳接加5萬可以嗎
請問老師,23年暫估忘了沖,現在報24年企業(yè)所得稅匯算清繳能調減不,賬上要在25年沖嗎?還是只調表不調賬
你好老師,剛設立了一個分公司,領了執(zhí)照,先開銀行賬戶還是先做稅務登記呢?
好的,老師,本年利潤年末結轉科目怎么做呢
借本年利潤 貸稅金及附加
不是,年末結轉本年利潤到未分配利潤的科目
(1)如果利潤是虧損 借:利潤分配--未分配利潤 貸:本年利潤 (2)如果利潤是盈利 借:本年利潤 貸:利潤分配--未分配利潤
老師,社保憑證這樣做對嗎
都是公司承擔的話就是這么做的
沒有,里面有公司部分和個人部分,這是總數
那就是這么做賬就可以了
個人630,公司1509
公司和個人合在一起的總數,是這么做是不
這個我的意思是說個人部分也是公司承擔嗎?
不是,個人部分自己承擔
計提社保公司部分? 借:管理費用-社保? 貸:應付職工薪酬-社保? ? ? ? ? 個人部分? 借:應付職工薪酬-工資? 貸:其他應付款-社保? ? 支付的時候 借:應付職工薪酬-社保? ?其他應付款-社保? ?貸:銀行存款
再問一下,公積金的怎么做呢,公司承擔720個人承擔720
是這么做賬的,只是把社保換成公積金就可以了
公積金二級科目是什么呢,直接寫公積金就可以是嘛
也就是管理費用,公積金
好的,謝謝老師啦,比心
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!