對的 可以不計提 但是你不計提的分錄不對 應(yīng)該是 借稅金及附加 貸銀行存款 這才是不計提的分錄
你好老師,關(guān)于印花稅核算需不需要用應(yīng)交稅費(fèi)科目,是繳稅時直接借:稅金及附加,貸:銀行存款;還是要先借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,再借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,銀行存款呢?
繳納的印花稅不需要計提,對嗎?直接就是借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款,月末結(jié)轉(zhuǎn)到稅金附加即可???
老師異地預(yù)繳的附加稅和印花稅,月底還需要做計提分錄嗎? 繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)――附加稅/印花 貸: 銀行存款 月底計提 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~附加稅/印花稅
印花稅沒計提,10月直接繳納的,怎么做會計分錄?計算印花稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-印花稅,繳納時,借:應(yīng)交稅金-印花稅,貸:銀行存款 嗎?上個月沒有計提。 還是直接不用計提,這個月交上后這樣做,借:稅金及附加 貸:銀行存款 就可以哪
老師,印花稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,就直接計提借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅就可以嗎 等到繳納的時候就借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交印花稅 貸銀行存款 這樣就可以是不
民間非營利組織會計制度:購買了打印機(jī)配件550元“打印機(jī)定影組件套裝及紙張傳送措輪”,需要計入這個打印機(jī)的原始入賬金額嗎
老師 應(yīng)收賬款貸方期末有余額,要怎么處理
為什么一人有些責(zé)任公司是無限連帶責(zé)任
去稅局代開私家車租用給公司使用的發(fā)票,需要準(zhǔn)備哪些資料,可以年底去代開嗎,還是要合同簽訂就去開
請問現(xiàn)在要做24年的匯算清繳,之前做了一筆8萬的暫估,收不到發(fā)票了,現(xiàn)在要怎么操作呢。要怎么調(diào)賬呢
企業(yè)所得稅方面需要視同銷售調(diào)增收入:100元;調(diào)增成本:70元;同時,視同銷售調(diào)整產(chǎn)生的納稅調(diào)增30元也可以稅前扣除,需要進(jìn)行納稅調(diào)整。 問題:產(chǎn)生的納稅調(diào)增的30元為什么可以稅前扣除?
老師,中級會計職稱報名是一定要先采集嗎
老師您好,員工聚餐摘要怎么寫?還有股東個人付的錢,怎么做賬?
有限公司和有限責(zé)任公司,有區(qū)別嗎
認(rèn)繳制未實(shí)繳股權(quán)轉(zhuǎn)讓除了需要交未分配利潤股東比例個人所的稅,實(shí)收資本這塊還需要交稅嗎
稅控盤服務(wù)費(fèi)也是進(jìn)管理費(fèi)用嗎?
?1、一般納稅人購入金稅盤時, 借:固定資產(chǎn)(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時, 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 2、小規(guī)模納稅人購入金稅盤時, 借:固定資產(chǎn)(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時, 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用