你好,這個(gè)你可以寫支付員工集體聚餐餐費(fèi)。
老師好,對(duì)公賬戶給個(gè)人轉(zhuǎn)賬用于支付員工工資摘要該怎么寫呢
老師好,請(qǐng)問股東轉(zhuǎn)錢進(jìn)來公司,不做實(shí)收資本,做其他應(yīng)付款,摘要要怎么寫?寫往來款嗎?
老師您好,請(qǐng)問勞動(dòng)仲裁輸了,需要支付員工賠償?shù)?,打款的摘要怎么寫?做賬放哪個(gè)科目
老師個(gè)調(diào)稅返還發(fā)給經(jīng)辦人員怎么做賬,繳稅嗎,付款摘要怎么寫
老師,員工聚餐,在自己酒店吃的飯沒有花錢,憑證只有一張流水小票,怎么做賬,
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
分錄怎么寫?
你好,這個(gè)借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸,應(yīng)付職工薪酬費(fèi),貨幣性福利。 然后再借應(yīng)付職工薪酬,非貨幣性福利貸,其他應(yīng)付款股東
能直接寫成 借:管理費(fèi)用--福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款--股東嗎?
你好操作問題不大,但是不太規(guī)范。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。
老師,實(shí)際支付時(shí),是不是再做一個(gè)分錄: 借:其他應(yīng)付款--個(gè)人 貸:銀行存款?
你好,是的。就是這樣了。