您好,這個(gè)的話是需要調(diào)增的,要
業(yè)務(wù)招待費(fèi)在匯算清繳A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里是手動(dòng)填寫嗎
房地產(chǎn)企業(yè)籌建期無(wú)收入,年度匯算清繳(期間費(fèi)用明細(xì)表中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)如何填?比如:當(dāng)年業(yè)務(wù)招待費(fèi)544,198.60元)。納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表15列,業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出中的,賬載金額如何填 ?稅收金額如何填?調(diào)增金額如何填 ?
新辦公司2023年無(wú)收入,但是有業(yè)務(wù)招待費(fèi),匯算清繳納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出需要調(diào)增嗎
老師發(fā)現(xiàn)2022年匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi)。明細(xì)表的數(shù)據(jù)和納稅調(diào)整明細(xì)表業(yè)務(wù)招待費(fèi),不符??梢愿膮R算清繳2022年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?現(xiàn)在不知道該不該改。
比如有業(yè)務(wù)招待費(fèi)無(wú)票支出, 這個(gè)無(wú)票支出調(diào)增是填納稅調(diào)整明細(xì)表的“二、扣除類調(diào)整項(xiàng)目 30行其他嗎”? 還是填15行 業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出15行 稅收金額再加上無(wú)票支出的數(shù)值?
a和b合伙,前期2024年各種投資20萬(wàn)元,收入4萬(wàn)元。2025年c想加入,c準(zhǔn)備出資40%,c應(yīng)該出資多少
老師,我現(xiàn)在壓力好大,我們是制造業(yè),但是老板想要二賬合一,前期的數(shù)據(jù)查找工作我根本沒(méi)時(shí)間給他查,后續(xù)也不知道怎么合理化給他二合一,如果要合理化后續(xù)又要做無(wú)票收入,無(wú)票成本,我覺(jué)得這種太考驗(yàn)人的專業(yè)性了,我剛好又是一個(gè)小白,前幾年做過(guò)稅務(wù)會(huì)計(jì),但是也過(guò)了幾年時(shí)間了,我的簡(jiǎn)歷都是包裝進(jìn)去的,剛好碰到人家離職,所以我就頂上了,我現(xiàn)在也想離職了
老師,我們是企業(yè)是承包了學(xué)校食堂,食堂的員工工資是進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
一天一個(gè)人12小時(shí)都在打車,最多能用多少打車費(fèi)
幫忙寫會(huì)計(jì)分錄,詳細(xì)點(diǎn),包括摘要
固定資產(chǎn)加速折舊是新購(gòu)進(jìn)且使用的次月享受嗎,原來(lái)已經(jīng)折舊的固定資產(chǎn)能在剩余的折舊下一次性折舊完嗎
請(qǐng)問(wèn)本月的社保是扣上個(gè)月工資還是在發(fā)當(dāng)月工資當(dāng)月扣比較好?比如10月發(fā)9月工資,是在9月的工資里扣當(dāng)月10月社保,還是在11月發(fā)10月工資再扣10月社保比較合理?
老師,生鮮超市,入庫(kù)商品時(shí)需要分別日百,休閑商品,蔬菜,海鮮等嗎? 還是可以統(tǒng)一入,庫(kù)存商品??
小規(guī)模納稅人生鮮超市季度營(yíng)業(yè)額超30萬(wàn) ,生鮮海鮮蛋肉果蔬免征增值稅的,怎么做分錄
老師,這樣發(fā)票能抵扣增值稅嗎
顯示這樣子需要怎么操作
你這個(gè)金額,不是收入千分之五和實(shí)際的60%較小那個(gè)數(shù)據(jù)吧
收入不是0嗎,那不是全年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)都需要調(diào)增?
對(duì)啊,所以你稅收金額要寫0啊
收入0*千分之五不是0嗎
也就是說(shuō)不用調(diào)增是嗎
不是啊,這個(gè)是全額調(diào)增,所以稅收金額是0
那就是產(chǎn)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)都不可以扣除?
對(duì)的,沒(méi)有收入,都不可以
那是否新辦企業(yè)招待費(fèi)可以計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)?
肯定不可以的了,這個(gè)