那個(gè)填對(duì)應(yīng)的15行 業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出15行,納稅調(diào)增金額加上無票支出的金額
老師,匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi),5月31日之前取不得發(fā)票,要調(diào)增,在填業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出項(xiàng)時(shí)要減少這個(gè)沒票的費(fèi)用填嗎?比如 有票3000,無票1000,有票填業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出填+、扣除類調(diào)整項(xiàng)目(三),無票填其他(十七
老師,匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi),5月31日之前取不得發(fā)票,要調(diào)增,在填業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出項(xiàng)時(shí)要減少這個(gè)沒票的費(fèi)用填嗎?比如 有票3000,無票1000、扣除類調(diào)整項(xiàng)目(三)填4000?無票填其他(十七)1000元?老師,匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi),5月31日之前取不得發(fā)票,要調(diào)增,在填業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出項(xiàng)時(shí)要減少這個(gè)沒票的費(fèi)用填嗎?比如 有票3000,無票1000,業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出、扣除類調(diào)整項(xiàng)目(三),填有票和無票的總金額嗎?
業(yè)務(wù)招待費(fèi)有無票支出的,匯算清繳處,是不是無票支出直接調(diào)整納稅調(diào)整項(xiàng)目其他處進(jìn)行調(diào)增,,扣除類項(xiàng)目處,是不是要拿總額減去其他調(diào)增處的金額進(jìn)行填寫,不然就重復(fù)了
老師,A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里的15行(業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出)是按年收入0.5%,實(shí)際發(fā)生的60%,孰低填在稅收金額這列是嗎?
房地產(chǎn)企業(yè)籌建期無收入,年度匯算清繳(期間費(fèi)用明細(xì)表中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)如何填?比如:當(dāng)年業(yè)務(wù)招待費(fèi)544,198.60元)。納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表15列,業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出中的,賬載金額如何填 ?稅收金額如何填?調(diào)增金額如何填 ?
增值稅小規(guī)模申小微企業(yè)免稅銷售額是含稅還是不含稅金額?
老師好,雇傭臨時(shí)工發(fā)工資怎么做分錄,達(dá)到多少錢需要交個(gè)稅?
老師,請(qǐng)教一下,個(gè)體戶美容店以前都沒有申報(bào)過稅,這個(gè)季度稅務(wù)說發(fā)現(xiàn)店主賬戶收入超過了30萬,要申報(bào)增值稅了,是個(gè)什么情況?店沒有收,開發(fā)票,那個(gè)稅申報(bào)減半還是可以免
老師 我9.30.發(fā)的過節(jié)費(fèi) 那發(fā)放表我是需要附在計(jì)提工資的后面還是 附在 之后發(fā)放工資的后面
你好老師,我們給一家敬老院開具發(fā)票,營業(yè)執(zhí)照是2022年注冊(cè)的,愛企查現(xiàn)在查詢正常經(jīng)營,但是點(diǎn)開具發(fā)票的時(shí)候,系統(tǒng)提示,當(dāng)前未查詢到納稅人信息,是否繼續(xù)開票,請(qǐng)問這個(gè)情況是怎么回事?
老師,我現(xiàn)在到建賬這里,請(qǐng)問裝修公司選小規(guī)模納稅人還是一般納稅人,用哪個(gè)會(huì)計(jì)制度
上個(gè)月付款計(jì)提費(fèi)用,這個(gè)月來發(fā)票沖計(jì)提,,再補(bǔ)做一筆正數(shù),銀行存款該怎么做
香港執(zhí)照能上傳到內(nèi)地的平臺(tái)嗎?
記賬憑證怎么寫,麻煩了
老師進(jìn)出口會(huì)計(jì)簡(jiǎn)歷要怎么完善?面試的時(shí)候要怎么說才能增加入職的幾率
哪其他類型的的無票支出填哪里?
沒有對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目。填在:扣除類調(diào)整項(xiàng)目 30行其他
好的。謝謝
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