1.收到政府項(xiàng)目補(bǔ)助時(shí):借:銀行存款 50萬(wàn)貸:遞延收益 50萬(wàn) 2.借:原材料 50萬(wàn)貸:銀行存款 50萬(wàn)

老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費(fèi)用,接上任會(huì)計(jì),請(qǐng)老師分析一下: 個(gè)人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_某項(xiàng)目個(gè)人 借:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 貸:銀行存款 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng) 扣除管理費(fèi)后公司撥款至項(xiàng)目 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-材料 -人工 貸:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項(xiàng)目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款-某項(xiàng)目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會(huì)計(jì)一直掛在那里)
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費(fèi)用,接上任會(huì)計(jì),請(qǐng)老師分析一下: 個(gè)人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_某項(xiàng)目個(gè)人 借:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 貸:銀行存款 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng) 扣除管理費(fèi)后公司撥款至項(xiàng)目 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-材料 -人工 貸:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項(xiàng)目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款-某項(xiàng)目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會(huì)計(jì)一直掛在那里)
老師,有一個(gè)小規(guī)模食用菌A有限公司,個(gè)人(包括股東)打到A基本戶,比如50萬(wàn),然后A公戶對(duì)公轉(zhuǎn)賬給另一公司50萬(wàn)并收到B公司的50發(fā)票,有合同,都 是采購(gòu)一些黃沙水泥,鋼材建設(shè)廠房用。(類似這種有很多筆,不用的個(gè)人打進(jìn)來(lái),再對(duì)公轉(zhuǎn)給不同的公司采購(gòu)材料) 我的問(wèn)題是: 1.收到個(gè)人打進(jìn)來(lái)的款,借:銀行存款 50萬(wàn) 貸方是什么呢? 2.對(duì)公轉(zhuǎn)賬采購(gòu)鋼材建廠房: 借:工程物資50萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-B/C/D公司 50萬(wàn) 借:應(yīng)付賬款-B/C/D公司 50萬(wàn) 貸:銀行存款 50萬(wàn) 所有材料采購(gòu)?fù)辏?借:在建工程50萬(wàn) 貸:工程物資50萬(wàn) 完工之后:借:固定資產(chǎn)-廠房50萬(wàn) 貸:在建工程50萬(wàn) 這個(gè)思路對(duì)嗎老師?(實(shí)際所有流水走完,我們收到的個(gè)人款和采購(gòu)材料款遠(yuǎn)超50萬(wàn),大概1400多萬(wàn))
你好老師,我公司是生產(chǎn)企業(yè)預(yù)付了一筆款50萬(wàn)給供應(yīng)商,沒收到發(fā)票,但材料已到并領(lǐng)用了。 分錄:借:預(yù)付賬款 50萬(wàn) 貸:銀行存款 50萬(wàn) 借:原材料—暫估 50萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款 50萬(wàn)? 還是應(yīng)付賬款50萬(wàn)? 問(wèn)題就是沒收到發(fā)票,我暫估入庫(kù)原材料的分錄,貸方我應(yīng)該寫預(yù)付賬款還是應(yīng)付賬款?下月收到發(fā)票要怎么沖? 車間水電費(fèi)已付了10萬(wàn),也沒收到發(fā)票,那我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)車間水電費(fèi)的成本?分錄該怎么寫?
老師,我們收到政府項(xiàng)目補(bǔ)助,我計(jì)入的科目是借方:銀行存款 50萬(wàn) 貸方:遞延收益:50萬(wàn);購(gòu)買材料支付50萬(wàn),借方:原材料50 貸方:銀行存款50 ;請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到其他收益。我的賬務(wù)處理有沒有問(wèn)題前面這兩步?
請(qǐng)問(wèn)老師受脅迫簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議能否撤銷?
老師,員工6月離職,7月代繳了一個(gè)月社保公積金,個(gè)人承擔(dān)部分從她之前績(jī)效扣除了!但是單位部分她現(xiàn)在的單位不給我們返還,這個(gè)我要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出嗎?之前是正常計(jì)提繳納社保公積金!
今年拿到了非全日制學(xué)歷證書需要做會(huì)計(jì)繼續(xù)教育嗎?
老師,我們公司小規(guī)模,幫別的公司開的普票,沒有增值稅,那企業(yè)稅現(xiàn)在能算出來(lái)嗎?開票金額1萬(wàn)
你好,老師對(duì)于采購(gòu)部門我們財(cái)務(wù)怎么去管控啊,現(xiàn)在出現(xiàn)好多問(wèn)題,一個(gè)是掛賬的單價(jià),還有廠家贈(zèng)送的,他們采購(gòu)的也給掛上帳了,很亂,怎么規(guī)范管理?。?/p>
企業(yè)能幫別人出口貨物嗎
老師 從牧民處購(gòu)買的毛皮在領(lǐng)用時(shí)可以加計(jì)1%抵扣嗎
老師,申報(bào)完多長(zhǎng)時(shí)間,發(fā)票的開票額度會(huì)自動(dòng)提升?
銀行的銷售額包括什么
老師,給員工繳納社保,可以抵哪些稅?


老師這是什么意思沒明白 你這寫了這個(gè)分錄 沒說(shuō)明問(wèn)題吧
如果政府補(bǔ)助是與某項(xiàng)資產(chǎn)相關(guān)的,那么應(yīng)當(dāng)在相關(guān)資產(chǎn)的使用壽命內(nèi),按照該資產(chǎn)的折舊或攤銷方法,將遞延收益分期轉(zhuǎn)入“其他收益”科目。如果政府補(bǔ)助是與收益相關(guān)的,那么應(yīng)當(dāng)在相關(guān)收益實(shí)現(xiàn)期間,按照收益實(shí)現(xiàn)的比例或金額,將遞延收益分期轉(zhuǎn)入“其他收益”科目。您對(duì)政府項(xiàng)目補(bǔ)助和購(gòu)買材料的會(huì)計(jì)處理是正確的,沒有問(wèn)題。但是,您需要注意在后續(xù)期間將遞延收益按照合理的分配方法分期轉(zhuǎn)入“其他收益”科目。
對(duì)的 我就是不知道什么時(shí)候該結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面,不知道是在銀行支付的時(shí)候就結(jié)轉(zhuǎn)還是,什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn) ?
就例如這個(gè) 我2023年12月份一下子支付了50萬(wàn)的材料費(fèi) 是在12月份就將這遞延收益50萬(wàn)全額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入么?還是什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入?
你收到的時(shí)候轉(zhuǎn)就可以的
收到的時(shí)候轉(zhuǎn)不對(duì)吧?
分次用完之后轉(zhuǎn)就可以了
還是不明白怎么轉(zhuǎn),
你收到五十萬(wàn) 一次性用完了五十萬(wàn) 那你就是買完材料之后結(jié)轉(zhuǎn)
不是在銷售完出現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本成本之后轉(zhuǎn)么?我看有的老師又是這種說(shuō)法
不是的 用完了就要轉(zhuǎn)的
那就是 借方 原材料50 貸方 銀行存款 50做這筆的時(shí)候 直接就結(jié)轉(zhuǎn) 借方 遞延收益50 貸方 營(yíng)業(yè)外收入50么?
對(duì)了老師 我是23年12月份支付的,利潤(rùn)表之前已經(jīng)確定了,不好修改了 。我直接將這筆50萬(wàn)的結(jié)轉(zhuǎn)放入24年1月份可以么?
可以的 結(jié)轉(zhuǎn)了就可以
但是這個(gè)涉及到本來(lái)23年12月份確認(rèn)的損益計(jì)入24年了 這樣會(huì)不會(huì)有什么納稅風(fēng)險(xiǎn)
同學(xué)你好 這個(gè)一般沒事