你好,4月份的時候你做賬了嗎?

老師,我們單位在一個商家采購后勤用品,比如垃圾袋、洗潔精、紙巾、打印紙等,現(xiàn)在有七八個月沒有付款,然后現(xiàn)在都要付款了,是要一批一批分開付款,還是要一次性付款呢。申請人是把這些分成四份寫單,分成每份是一到三個月的。
老師你好,我想問一下就是嗯我們10月份的工資沒有計提發(fā)放,然后現(xiàn)在不是記11月份的賬嗎?然后我在11月份的時候把10月份的員工的工資發(fā)放到位,11月份員工的工資也在11月份發(fā)放到位,嗯,就是說10月11月的工資都在11月發(fā)放到位,然后我11月份記賬,是不是就補提10月份的這個工資發(fā)放?借款里費用工資,怠工新聞,銀行存款,然后再做一個再做一個分錄,就是11月份的工資計提發(fā)放借管理費用,工資貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款嗯,然后他們這些金額就是寫當月的所有員工工資的合計數(shù)就行了吧,然后再附上這個流水憑證和各個,員工的工資就行了吧
老師,比如我三月收到發(fā)票,三月也寫了付款申請單,款是四月支付的,然后在付款申請單上標了4月1號已付,我做賬裝憑證的話,發(fā)票做在三月,付款申請單和發(fā)票一起裝三月憑證還是四月和銀行回單一起裝四月憑證呀?
老師,我是新來的會計,我直接做的四月份的賬,我想問下,像我只看到一張采購的釘釘付款申請,還有一張這個付款的銀行回單,那我怎么知道,這是之前貨已經(jīng)到了,現(xiàn)在付的款,還是說,貨沒有到,預付的賬款,我也沒有看到發(fā)票?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,然后我們是開超市的,就是那個庫存商品進貨,比如說一月份,二月份,三月份,四月份都進貨了,但是四月份才開進來發(fā)票,然后四月份付的款這個怎么做分錄呢
請問下老師足浴會所店,免費提供給顧客使用的,水果,自助餐是直接計入成本嗎?還是計入費用呢
老師,進項開的是普票,銷項可以開專票嗎?
你好 企業(yè)受益所有人備案手續(xù)在哪里辦理
老師,你好!問下企業(yè)所得稅季度報表從業(yè)人員季初、資產(chǎn)總額季初是指哪個數(shù)。我理解如本季報表季初人數(shù)和資產(chǎn)是報7月期末人數(shù)和資產(chǎn)總額嗎?
老師,計提個人所得稅 : 借 應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費-個稅 50 計提工資 :借 管理費用 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬 10000 繳納個稅 : 應(yīng)交稅費-個稅 50 貸:銀行存款 50;發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬 10000 貸:銀行存款 9950 貸:應(yīng)付職工薪酬-個稅 50; 老師,這樣的分錄對嗎?
和答案項目名稱不一樣我的少很多,考試估計寫不滿,扣不扣分
本公司像其他公司借款,應(yīng)該怎么寫分錄
一般納稅人,開具普票之后,這個稅款還可以用進項來抵扣嗎
老師,我們先進制造業(yè)加計抵減額沒有抵完,那這個金額需要做賬嗎
購買密碼鎖記入什么科目?
四月份不是我做的,我不知道呢
你得查一下,看他四月份咋整咋做的才能決定你五月份怎么做, 舉個例子,比如說四月份,借管理費用 貸其他應(yīng)付款 五月份報銷,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
老師,我們平時財務(wù)工作中說的往來款,是不是就是跟客戶的跟員工的跟提供貨物跟勞務(wù)的人,就是往來款,還有啥補充的嗎
對所謂的往來款就是你應(yīng)收未收的,應(yīng)付未付的各種款項
你說的太對了老師,還有啥補充的嗎
據(jù)我所知的就是這么多
那發(fā)票五月份來的,四月不是不要掛往來嗎
老師??是不是呢
正常來說你四月份做賬的,掛往來款的
說錯了,發(fā)票是四月份開的
發(fā)票四月份開了,你拿到發(fā)票以后就應(yīng)該做賬。借管理費用 貸其他應(yīng)付款
如果沒有做的話,我五月就不沖往來了,直接就是做費用對吧
對,五月份直接做費用就可以了。
那不就是違背了權(quán)責發(fā)生制了嗎?
現(xiàn)實中誰也不會卡的這么嚴格的,因為畢竟也只是差了一個月而已。
不會卡這么嚴格啥意思老師?他還是最后一天呢?申請跟開的發(fā)票
比如說全責發(fā)生制,四月份的發(fā)票就得四月份入賬,比如說員工在外地出差的這個發(fā)票他也拿不回來,你在五月份報銷也沒啥影響。
意思就是跨月了,差了一個月也沒啥關(guān)系是嗎
是的,沒錯的就是這個意思