你好,一塊在3月份做,4月份支付,只用銀行回單就行。
老師你好,想問一下上個(gè)月申請(qǐng)了借支,第二個(gè)月拿發(fā)票報(bào)銷,報(bào)銷單及發(fā)票是貼在在上個(gè)月的付款憑證后面嗎嗎?
老師,貨已收到但款未付,那當(dāng)月憑發(fā)票、送貨單或入庫(kù)單入賬,那付款的時(shí)候,只有付款申請(qǐng)單能入賬嗎? 有會(huì)計(jì)說,當(dāng)月入賬時(shí),把付款申請(qǐng)單、發(fā)票等一起做為憑證附件。 財(cái)務(wù)在當(dāng)月再寫一個(gè)未付款申請(qǐng)單,出納憑此付款,會(huì)計(jì)憑此入賬。
老師 有兩張發(fā)票是12月開的 公司付款跟23年1月有幾張發(fā)票一起銀行支付的 請(qǐng)問老師12月開的這兩張發(fā)票 我可以23年1月再做憑證嗎 因?yàn)樽龅?2月 沒有對(duì)應(yīng)的回單 只能23年1月做有一起支付的回單 這兩張發(fā)票做到23年1月可以嗎 老師
老師,3月份填支出憑單同時(shí)從銀行預(yù)付了客戶的錢,4月份收到客戶開來的發(fā)票,支出憑單是附在3月份預(yù)付賬款憑證后面還是跟發(fā)票一起附在4月份?多謝
制造業(yè)企業(yè)在籌建期也稱建設(shè)單位建造新廠房,改造舊廠房,施工單位向建設(shè)單位申請(qǐng)了三筆工程款,第一筆2023年12月28日開票,2024年1月2日支付,2024年2月4日申請(qǐng)(第一筆款申請(qǐng)時(shí),支付時(shí),收到發(fā)票時(shí)建設(shè)單位怎么寫分錄入帳呢?這個(gè)憑證應(yīng)該登記在2023年還是2024年呢?第二筆,1月3日支付,2月4日開票,2月5日申請(qǐng)(第二筆款申請(qǐng)時(shí),支付時(shí),收到發(fā)票時(shí)建設(shè)單位怎么寫分錄入帳呢?記賬憑證是記在一月還是二月呢?)第三筆,2023年12月30日開票,12月31日申請(qǐng),2024年1月5日支付(第三筆款申請(qǐng)時(shí),支付時(shí),收到發(fā)票時(shí)建設(shè)單位怎么寫分錄入帳呢?這個(gè)記賬憑證記在2023年的12月還是24年的1月呢?)
老師,如果我實(shí)際投資款是1600萬(wàn),現(xiàn)在要減資到100萬(wàn),那多余的后期我可以退回實(shí)收資本不
老師,比如外貿(mào)人員國(guó)外出差的花銷要取得怎樣的憑證才合規(guī)呢
公司實(shí)繳后需要驗(yàn)資嗎
老師,公司是做貿(mào)易的,當(dāng)時(shí)主要是進(jìn)口礦產(chǎn)品,業(yè)務(wù)發(fā)生之前跟客戶預(yù)收部分貨款,就用預(yù)收帳款科目,當(dāng)月進(jìn)的礦產(chǎn)品當(dāng)月就做未開票收入,因?yàn)楫?dāng)沒有分清賣給哪家多少噸,做收入的借方科目也就用預(yù)收帳款對(duì)沖,到收貨款開發(fā)票時(shí)就對(duì)應(yīng)客戶沖預(yù)收帳款科目,現(xiàn)在有些貨款老板都私戶支付了,帳上的預(yù)收賬款科出負(fù)數(shù)了,要怎么處理?
公司18年發(fā)生的研發(fā)人員工資,當(dāng)時(shí)錢是公司轉(zhuǎn)給總經(jīng)理,由總經(jīng)理付給個(gè)人了,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)把這個(gè)錢掛總經(jīng)理個(gè)人往來,現(xiàn)在總經(jīng)理讓我把這個(gè)往來消掉,寫了個(gè)說明,老板,財(cái)務(wù)總監(jiān)也簽字了,怎么處理這個(gè)賬務(wù)比較合適
敏感性分析的概念及適用場(chǎng)景?
銀行賬里有個(gè)恒豐銀行恒銀 e 鏈保理放款專用內(nèi)部賬戶是什么錢,是這個(gè)專用內(nèi)部賬戶打印給公戶的,怎么做分錄,還有以前會(huì)計(jì)做的分錄有點(diǎn)搞不明白,我還要按上期做分錄方式做本期的銀行賬么
個(gè)人所得稅已繳費(fèi),但是我想把他作廢重新把稅款改成 0,我把收入改成 0 后,還是產(chǎn)生稅款
買賣礦產(chǎn)品的稅務(wù)率控制在多少合適
老師,如果個(gè)稅4,6月數(shù)據(jù)要更正,前提是0申報(bào),不涉及到繳費(fèi),那請(qǐng)問在系統(tǒng)中就更正兩個(gè)月數(shù)據(jù)即可,是吧,還是別的月份也需要更正?