您好!你紅字沖減暫估的分錄,然后按發(fā)票重新做 具體的分錄要看你暫估的時(shí)候怎么做的?
請教老師,上月做了暫估商品入庫和結(jié)轉(zhuǎn)了成本 現(xiàn)在收到票后,沖賬分錄:借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 沖成成本結(jié)轉(zhuǎn):借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 可以這樣做分錄嗎?
2022年,暫估入庫并且結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品 2023年,收到發(fā)票,沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:庫存商品 請問是否需要做分錄沖成本?
庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本后,成本如何沖暫估?分錄怎么寫
庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本后,成本票收到了如何沖暫估?分錄怎么寫,
暫估原材料入庫生成庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,后期來發(fā)票了,怎么沖紅
工地上,有零工,不固定那種,有做10天的,有做20天的,他們的工資能由班組長統(tǒng)一代領(lǐng)?要委托代領(lǐng)書?符合稅務(wù)?
你好!老師!我想咨詢一下我們是做生產(chǎn)艾制品枕頭,一部分是自己購買原材料自已加工生產(chǎn),一部分是委外加工,委外加工這部分我們提供原材料和輔料,加工商只負(fù)責(zé)加工,我們用的ERp系統(tǒng)開的有領(lǐng)料單,出庫成本怎么歸集到單個(gè)產(chǎn)品上?出庫成本都是一次領(lǐng)很多料,有的出庫原材料布料是米,讓委外加工商裁剪充加工完是片,怎么歸集材料成本到單個(gè)產(chǎn)品上?
我們是商砼混凝土公司,我們公司和國資混改成立資發(fā)商砼有限公司,公司人員還是原來公司,每個(gè)月付勞務(wù)費(fèi)給原來公司,中間有個(gè)6%的稅點(diǎn),我現(xiàn)在要計(jì)提每月工資這個(gè)稅點(diǎn)可以掛什么科目
試崗 會(huì)計(jì)科目記不住啊
老師好,我公司8月份向全資子公司打了300萬注資款,我做了長期股權(quán)投資,子公司也做了處理,但合并報(bào)表時(shí)我忘了做長投的抵消分錄,本月合并時(shí)合并底稿上還要追加處理上月沒做的抵消分錄嗎?謝謝
試崗 一下子科目記不住啊
企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)整表的數(shù)據(jù)一般從賬套的哪張表里取
老師,單位要辦理注銷,因?yàn)榻?jīng)營期限比較短,只有一個(gè)股東的實(shí)繳了一部分的注冊資本,可以在單位注銷的時(shí)候給他把實(shí)收資本退了嗎?單位實(shí)際是有經(jīng)營的,只是經(jīng)營期限比較短
老師,我公司上月向全資子公司注資300萬,我忘了做抵消分錄,本月合并時(shí)底稿的分錄該怎么做?謝謝
之前年度的稅率報(bào)錯(cuò)了,稅務(wù)局要求補(bǔ)稅,現(xiàn)在又要求沖紅之前開的所有發(fā)票,再開正確的,合理嗎?