哦,就是你今年和上一年的收入不一致,實(shí)際業(yè)務(wù)的忽略就行。
請問老師,這個風(fēng)險(xiǎn)提示什么意思?我們匯算清繳108選擇的是否
老師,匯算清繳里面填完看風(fēng)險(xiǎn),提示這個是什么意思
老師 您好。匯算清繳您有沒有見過這樣的提示 是什么意思?
老師,我在做匯算清繳,我想問下這個提示是什么意思?
老師我在填寫匯算清繳,有這樣的提示是什么意思
老師,銷售商品未收到款項(xiàng),未開票,申報(bào)納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個稅嗎? 注冊資本是100萬,實(shí)繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個企業(yè)打款,第一的款項(xiàng)剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進(jìn)項(xiàng)稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項(xiàng)稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅〔2016〕36號附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項(xiàng)目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運(yùn)費(fèi),不也是實(shí)木素板的成本么?,實(shí)木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了,這兩萬為啥不能扣除
請問老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊業(yè)務(wù)范圍可以開票呢,內(nèi)容寫什么
老師,會計(jì)憑證錄入同一張憑證可以錄入多項(xiàng)業(yè)務(wù)內(nèi)容嗎?這有要求嗎?
印花稅計(jì)稅依據(jù)原則上是按照取得的進(jìn)項(xiàng),因?yàn)橛』ǘ愂且环N合同稅,你既然有業(yè)務(wù)進(jìn)來了,有發(fā)票進(jìn)來了,說明已經(jīng)有了合同,但是實(shí)際工作當(dāng)中很多人會按照實(shí)際勾選的去交,我也想按照實(shí)際勾選去交有什么問題嗎
外貿(mào)行業(yè)期末調(diào)匯是根據(jù)匯率來調(diào)整的嗎?具體匯率是依據(jù)月末最后一天的嗎?匯率在哪里查詢?
請問所有的講義都是上傳到哪里的?
我們?nèi)ツ甑囊馑紗幔恐熬褪且粋€代理記賬公司的,估計(jì)都是零,所以是正常的是吧,我看還有好多橙色感嘆號
你好,那按照實(shí)際業(yè)務(wù)來就可以。
我們是新公司 有5000的進(jìn)項(xiàng)沒有發(fā)票 現(xiàn)在做的是虧損 如果5000調(diào)增的就得繳稅了 必須要調(diào)增嗎 風(fēng)險(xiǎn)大嗎
對的是的,必須調(diào)整的有風(fēng)險(xiǎn)。
這個是什么風(fēng)險(xiǎn) 我這是小規(guī)模 也是小公司 也是餐飲加盟行業(yè)
好,你單位多抵扣了稅款,少交了所得稅。
本身這種小規(guī)模公司賬也是不真實(shí)的 就感覺要調(diào)增 不知道怎么跟老板說
你好,那你其他的沒有費(fèi)用嗎?費(fèi)用類的有沒有發(fā)票?
都有發(fā)票,就這個5000采購沒有票,我不想調(diào)了
你好,那就別調(diào)整,這個你們自己承擔(dān)責(zé)任。
我要不要跟老板匯報(bào)一下,之前都是零申報(bào),一下到我手上就繳稅,也不好溝通,我們老板也啥不懂
可以的,可以跟你老板說一下的,什么原因需要調(diào)整,調(diào)整了多少?